<<Prvá <Predošlá 1 z 19 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
22220 | 10 € | 13.9.2022 | zatechservis, s.r.o. | palivové ventily do kosačky |
22141 | 14,9 € | 8.6.2022 | Wolters Kluwer SR, s.r.o. | Kniha - Rada školy a výberové konanie na funkciu riaditeľa |
22078 | 72 € | 13.4.2022 | webex.digital s.r.o. | system uradne.sk a prepojenie CRZ na rok |
22077 | 300 € | 13.4.2022 | webex.digital s.r.o. | system uradne.sk a prepojenie CRZ |
22317 | 21 € | 5.12.2022 | WAY-COPY SK, s.r.o. | renovovaný toner |
22130 | 118,5 € | 30.5.2022 | WAY-COPY SK, s.r.o. | kancelársky papier |
22001 | 208,6 € | 11.1.2022 | WAY-COPY SK, s.r.o. | tonery do tlačiarní |
22011 | 26,7 € | 25.1.2022 | VMBal s.r.o. | vstupná textilná rohož |
22240 | 3600 € | 26.9.2022 | Veriton, s.r.o. | Vypracovanie žiadosti o NFP na projekt - rozšírenie vodovodu a kanalizacie - Hrby |
22205 | 33,23 € | 31.8.2022 | UNIPAL KNM, spol. s r.o. | kamenivo do ZŠ s MŠ |
22155 | 15,34 € | 28.6.2022 | UNIPAL KNM, spol. s r.o. | štrk riečny-ZŠ s MŠ |
22104 | 28,32 € | 6.5.2022 | UNIPAL KNM, spol. s r.o. | štrk riečny |
22203 | 166,96 € | 23.8.2022 | TSM SLOVAKIA s.r.o. | Konektor kabla baterie |
22177 | 73,1 € | 26.7.2022 | TSM SLOVAKIA s.r.o. | sklo zrkadla P. D-max |
22318 | 1146 € | 5.12.2022 | Trineko s. r. o. | dodávka a montáž komina - sklad 419 |
22336 | 315,67 € | 10.12.2022 | TES-Media, s. r. o. | Výmena zosiňovača za úradom |
22302 | 222,57 € | 28.11.2022 | TES-Media, s. r. o. | Výmena zosiňovača a zdroja na Grunding |
22242 | 309,4 € | 29.9.2022 | TES-Media, s. r. o. | Výmena zosiňovača na vyľnom konci |
22225 | 255 € | 19.9.2022 | TENTS s.r.o. | rozkladací stánok 3x6m |
22344 | 1350 € | 19.12.2022 | T-MAPY s.r.o. | Pasport miestnych komunikácii |
<<Prvá <Predošlá 1 z 19 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko