<<Prvá <Predošlá 1 z 4 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
23328 | 70,7 € | 02.01.2024 | Prima banka Slovensko, a.s. | Poplatok za ročné vedenie účtu 2023 |
23329 | 15,6 € | 03.01.2024 | FRP Services, s.r.o. | Mesačná prevádzka zvolávacieho systému DHZO 12/2023 |
24001 | 51,95 € | 04.01.2024 | 3G, s.r.o. | Medaily a trofeje na podujatie obce - pinpongový turnaj |
23330 | 0,59 € | 04.01.2024 | Slovak Telekom, a.s. | Služby mobilného operátora - pevná linka |
24003 | 1515,6 € | 05.01.2024 | DOXX-Stravne listky s.r.o | Darčekové poukážky na uvítanie detí do života |
24002 | 172,16 € | 05.01.2024 | METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. | Občerstvenie na pinpongový turnaj |
23331 | 300 € | 05.01.2024 | PreVaK, s.r.o. | prevádzkovanie verejnej kanalizácie 12/2023 |
24004 | 28,3 € | 08.01.2024 | HANSA-FLEX | Náhradné diely na traktor |
23339 | 618,64 € | 08.01.2024 | DOXX-Stravne listky s.r.o | Elektronické stravné lístky 01/2023 |
23337 | 2648,78 € | 08.01.2024 | SSE, a. s | Vyúčtovanie EE - nedoplatok -OcÚ sála + kuchyňa |
23336 | 2086,85 € | 08.01.2024 | SSE, a. s | Vyúčtovanie EE - nedoplatok - ČOV |
23335 | 23,82 € | 08.01.2024 | SSE, a. s | Vyúčtovanie EE - nedoplatok -zvonica |
23333 | 13,12 € | 08.01.2024 | SSE, a. s | Vyúčtovanie EE - nedoplatok - spoloč.pr. NBD 370 |
24006 | 169,34 € | 09.01.2024 | Chlormont s.r.o. | Chlornan sodný 30l balenie |
24005 | 107,1 € | 09.01.2024 | MAPEX Group, s.r.o. | Káva do pressovaru |
23340 | 142,09 € | 09.01.2024 | SeVak, a. s. | Odber pitnej vody 12/2023 |
24009 | 419,76 € | 10.01.2024 | HANEL s.r.o. | Darčekové predmety na Uvítanie detí do života |
24008 | 600 € | 10.01.2024 | AJFA + AVIS, s.r.o. | Náhradné diely na traktor |
24007 | 174,01 € | 10.01.2024 | Koeximpo, s. r. o. | Kancelárske potreby |
24011 | 37,46 € | 12.01.2024 | Koeximpo, s. r. o. | Kancelárske potreby |
<<Prvá <Predošlá 1 z 4 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko