Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Obecná vodohospodárska spoločnosť Šáchor, spol. s.r.o.
<<Prvá <Predošlá 1 z 2 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
23032 | 427,8 € | 16.05.2023 | AMD Partners, s.r.o. | spracovanie účtovníctva a miezd 4/2023 |
23031 | 37,8 € | 09.05.2023 | Pyroservis a.s. | kontrola hasiacich prístrojov |
23030 | 51,58 € | 09.05.2023 | Slovak Telekom | paušál mobilný |
23029 | 144 € | 04.05.2023 | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. | laboratórne rozbory |
23028 | 103,74 € | 04.05.2023 | MAGNA ENERGIA a.s. | faktúra za elektrinu |
23027 | 87,51 € | 03.05.2023 | Papera s.r.o. | tlač |
23026 | 536,54 € | 02.05.2023 | MAGNA ENERGIA a.s. | faktúra za elektrinu |
23025 | 670,8 € | 27.04.2023 | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. | laboratórne rozbory |
23024 | 591,6 € | 20.04.2023 | Mar-Po, spol. s r.o. | materiál |
23023 | 448 € | 19.04.2023 | Pavel Borik B+P | príprava na STK |
23022 | 120 € | 17.04.2023 | eSYST, s.r.o. | licencia TENDERnet |
23021 | 144 € | 17.04.2023 | Topset Solutions s.r.o. | Zmluvy č. AZ/1312/03/2008 |
23020 | 625,2 € | 17.04.2023 | Hydrous s.r.o. | vodomerné zostavy |
23019 | 469,2 € | 12.04.2023 | AMD Partners, s.r.o. | spracovanie účtovníctva a miezd 3/2023, DP a KV DPH |
23018 | 51,58 € | 11.04.2023 | Slovak Telekom | paušál mobilný |
23017 | 42,66 € | 05.04.2023 | MAGNA ENERGIA a.s. | faktúra za elektrinu |
23016 | 45,34 € | 04.04.2023 | Papera s.r.o. | tlač |
23015 | 624,48 € | 03.04.2023 | MAGNA ENERGIA a.s. | faktúra za elektrinu |
23014 | 427,8 € | 13.03.2023 | AMD Partners, s.r.o. | spracovanie účtovníctva a miezd 2/2023 |
23013 | 51,58 € | 09.03.2023 | Slovak Telekom | paušál mobilný |
<<Prvá <Predošlá 1 z 2 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko