Obecná vodohospodárska spoločnosť Šáchor, spol. s.r.o.

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 2    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
23032 427,8 € 16.05.2023 AMD Partners, s.r.o. spracovanie účtovníctva a miezd 4/2023
23031 37,8 € 09.05.2023 Pyroservis a.s. kontrola hasiacich prístrojov
23030 51,58 € 09.05.2023 Slovak Telekom paušál mobilný
23029 144 € 04.05.2023 Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. laboratórne rozbory
23028 103,74 € 04.05.2023 MAGNA ENERGIA a.s. faktúra za elektrinu
23027 87,51 € 03.05.2023 Papera s.r.o. tlač
23026 536,54 € 02.05.2023 MAGNA ENERGIA a.s. faktúra za elektrinu
23025 670,8 € 27.04.2023 Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. laboratórne rozbory
23024 591,6 € 20.04.2023 Mar-Po, spol. s r.o. materiál
23023 448 € 19.04.2023 Pavel Borik B+P príprava na STK
23022 120 € 17.04.2023 eSYST, s.r.o. licencia TENDERnet
23021 144 € 17.04.2023 Topset Solutions s.r.o. Zmluvy č. AZ/1312/03/2008
23020 625,2 € 17.04.2023 Hydrous s.r.o. vodomerné zostavy
23019 469,2 € 12.04.2023 AMD Partners, s.r.o. spracovanie účtovníctva a miezd 3/2023, DP a KV DPH
23018 51,58 € 11.04.2023 Slovak Telekom paušál mobilný
23017 42,66 € 05.04.2023 MAGNA ENERGIA a.s. faktúra za elektrinu
23016 45,34 € 04.04.2023 Papera s.r.o. tlač
23015 624,48 € 03.04.2023 MAGNA ENERGIA a.s. faktúra za elektrinu
23014 427,8 € 13.03.2023 AMD Partners, s.r.o. spracovanie účtovníctva a miezd 2/2023
23013 51,58 € 09.03.2023 Slovak Telekom paušál mobilný

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 2    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: