Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 2 z 36 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2019/393 | 69,6 € | 15.07.2019 | COLD s. r. o. | zapojenie kombinovaného sporáka zn BEKO |
DF2019/417 | 144 € | 31.07.2019 | Soňa Tanáčová | záhradná kôra 20-40mm, 80 l - OcÚ |
DF2019/102 | 50 € | 05.03.2019 | SkyToll, a.s. | Zábezpeka - na vrátenie Palubnej jednotky a prísl. |
DF2019/194 | 251,82 € | 12.04.2019 | GETOS s.r.o. | vyznačenie vodorovného dopr. značeniach |
DF2019/443 | 268,72 € | 07.08.2019 | TVK a.s. | vývoz odpadových vôd 7/2019 (152m3) |
DF2019/371 | 198 € | 04.07.2019 | TVK a.s. | vývoz odpadových vôd 6/2019 (112m3) |
DF2019/310 | 243,96 € | 05.06.2019 | TVK a.s. | vývoz odpadových vôd 5/2019 |
DF2019/237 | 183,85 € | 06.05.2019 | TVK a.s. | vývoz odpadových vôd 4/2019 |
DF2019/167 | 176,78 € | 04.04.2019 | TVK a.s. | vývoz odpadových vôd 3/2019 |
DF2019/118 | 251,04 € | 07.03.2019 | TVK a.s. | vývoz odpadových vôd 2/2019 |
DF2019/645 | 155,57 € | 05.12.2019 | TVK a.s. | vývoz odpadových vôd 11/2019 (88m3) |
DF2019/56 | 275,78 € | 06.02.2019 | TVK a.s. | vývoz odpadových vôd 1/2019 |
DF2018/663 | 295,72 € | 07.01.2019 | TVK a.s. | vývoz odpadových vôd - 12/2018 |
DF2019/615 | 51,4 € | 12.11.2019 | ZSE Energia, a.s. | vyúčtovanie elektrina-VO:1-10/19 (Sedličná 3054) |
DF2019/612 | 11,83 € | 11.11.2019 | ZSE Energia, a.s. | vyúčtovanie elektrina-VO |
DF2019/610 | 252,65 € | 11.11.2019 | ZSE Energia, a.s. | vyúčtovanie elektrina-PO |
DF2019/609 | -53,94 € | 11.11.2019 | ZSE Energia, a.s. | vyúčtovanie elektrina-OPS |
DF2019/608 | 305,89 € | 11.11.2019 | ZSE Energia, a.s. | vyúčtovanie elektrina-Dom smútku |
DF2019/611 | -8,72 € | 11.11.2019 | ZSE Energia, a.s. | vyúčtovania elektrina-Zvonica |
DF2019/607 | -19,53 € | 11.11.2019 | ZSE Energia, a.s. | vyúčtovacia fa za elektrickú energiu - Prečerp. |