Základná škola Milana Mravca, Raková

  <<Prvá   <Predošlá   2 z 30    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2023/113 11 € 26.05.2023 Orange Slovensko a.s. Mesačný poplatok Home Safe 4G Basic
DF2023/114 1150 € 26.05.2023 Gents s. r. o. ZŠ: Fakturujeme Vám Samsung Tab A8+ puzdro /5ks/
DF2023/115 415,14 € 26.05.2023 Gents s. r. o. ZŠ: Fakturujeme Vám učebné pomôcky - darom
DF2023/116 105,6 € 26.05.2023 WAY- COPY SK, s.r.o. ŠJ: Fakturujeme Vám toner Brother,nitrilonové
DF2023/117 181 € 01.06.2023 Ing.Daniela Sventek Priečková Fakturujeme Vám vykonávanie služieb a poradenstva:
DF2023/118 436,43 € 01.06.2023 CECH Company s.r.o. Kancelárske potreby
DF2023/119 274,4 € 01.06.2023 Základná škola M. Mravca SF:Strava zamestnancov ZŠ Raková 5/2023
DF2023/12 1,26 € 25.01.2023 Orange Slovensko a.s. Mesačný poplatok Go Biznis 0 €
DF2023/120 1495,48 € 01.06.2023 Základná škola M. Mravca Strava zamestnancov ZŠ Raková 5/2023
DF2023/121 1131,39 € 01.06.2023 Magna energia a.s. ELEKTRINA 1.6.2023- 30.6.2023
DF2023/122 259 € 01.06.2023 Gents s. r. o. Fakturujeme Vám IT ŠKOLÁK - 5/2023
DF2023/123 9,47 € 05.06.2023 Slovak Telecom,a.s. Telefón ZŠ + ŠJ
DF2023/124 2406,72 € 05.06.2023 Severoslovenské vodárne a kanalizácie,a.s. Vodné a stočné k 23.5.2023
DF2023/125 20 € 05.06.2023 TES Media, s. r. o. ZŠ: Poplatok za poskytnuté služby-internet 6/2023
DF2023/126 200,56 € 06.06.2023 Materská škola ŠJ Korcháň Strava zamestnancov Trstená 5/2023
DF2023/127 36,8 € 06.06.2023 Materská škola ŠJ Korcháň SF: Strava zamestnancov- Trstená 5/2023
DF2023/128 629,86 € 06.06.2023 Magna energia a.s. Vyúčtovanie : ELEKTRINA 1.5.2023- 31.5.2023
DF2023/129 26 € 07.06.2023 JUKA,s.r.o. ŠJ-Doplnenie do lekárničky
DF2023/13 2,52 € 25.01.2023 Orange Slovensko a.s. Mesačný poplatok Domáca linka štart-Trstená
DF2023/130 115,93 € 08.06.2023 ABCedu , a.s. Fakturujeme Vám učebné pomôcky

  <<Prvá   <Predošlá   2 z 30    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: