Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Základná škola s materskou školou Kálnica
<<Prvá <Predošlá 2 z 29 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2023/1017 | 100,24 € | 13.02.2023 | Hôrka, s.r.o. | ŠJ - potraviny |
DF2023/1018 | 133,26 € | 23.02.2023 | DUNA Fruit, s.r.o. | ŠJ - potraviny, mäso |
DF2023/1019 | 110,8 € | 23.02.2023 | DUNA Fruit, s.r.o. | ŠJ - potraviny, mäso |
DF2023/102 | 1357 € | 17.04.2023 | PROFI AKTIVA, s.r.o. | PK/OK - účtovníctvo a administratíva 2/2023 |
DF2023/1020 | 95,29 € | 23.02.2023 | DUNA Fruit, s.r.o. | ŠJ - potraviny, mäso |
DF2023/1021 | 45,95 € | 23.02.2023 | Gevis, s.r.o. | ŠJ - pekárenské výrobky |
DF2023/1022 | 55,13 € | 23.02.2023 | Gevis, s.r.o. | ŠJ - pekárenské výrobky |
DF2023/1023 | 118,67 € | 06.03.2023 | Hôrka, s.r.o. | ŠJ - potraviny |
DF2023/1024 | 71,29 € | 06.03.2023 | Coop Jednota Prievidza | ŠJ - potraviny |
DF2023/1025 | 387,95 € | 13.03.2023 | Coop Jednota Prievidza | ŠJ - potraviny |
DF2023/1026 | 146,69 € | 13.03.2023 | DUNA Fruit, s.r.o. | ŠJ - potraviny, mäso |
DF2023/1027 | 69,06 € | 13.03.2023 | Hôrka, s.r.o. | ŠJ - potraviny |
DF2023/1028 | 46,68 € | 13.03.2023 | Gevis, s.r.o. | ŠJ - pekárenské výrobky |
DF2023/1029 | 134,76 € | 29.03.2023 | Frape catering s.r.o. | ŠJ - potraviny |
DF2023/103 | 214,78 € | 02.04.2023 | ZSE Energia, a.s. | OK - MŠ - elektricka energia 3/2023 |
DF2023/1030 | 371,48 € | 29.03.2023 | ATC-JR, s. r. o | ŠJ - potraviny, mäso |
DF2023/1031 | 294,58 € | 29.03.2023 | Poktraviny Anka | ŠJ - potraviny, mäso |
DF2023/1032 | 115,63 € | 29.03.2023 | DUNA Fruit, s.r.o. | ŠJ - potraviny, mäso |
DF2023/1033 | 47,97 € | 29.03.2023 | Gevis, s.r.o. | ŠJ - pekárenské výrobky |
DF2023/1034 | 108,23 € | 29.03.2023 | DUNA Fruit, s.r.o. | ŠJ - potraviny, mäso |