Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
ZŠ s MŠ Jána Smreka
<<Prvá <Predošlá 1 z 3 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2025/9 | 187,11 € | 16.01.2025 | ILLE-Papier-Service SK | Hygienické potreby |
DF2025/8 | 3,08 € | 16.01.2025 | Orange Slovensko, a.s. | Mesačný poplatok Go Biznis |
DF2025/7 | 77 € | 14.01.2025 | MADE spol. s r.o. | Školenie k informačnému systému URBIS |
DF2025/6 | 203,04 € | 03.01.2025 | MADE spol. s r.o. | Systémová podpora URBIS |
DF2025/5 | 528,41 € | 03.01.2025 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | Prenájom dávkovačov |
DF2025/42 | 322,95 € | 18.02.2025 | ILLE-Papier-Service SK | Hygienické potreby |
DF2025/41 | 41 € | 18.02.2025 | Sponka , s.r.o. | Archivačná spona |
DF2025/40 | 550 € | 17.02.2025 | Bombovo, cestovné kancelárie s.r.o. | Zdravotník škola v prírode |
DF2025/4 | 821 € | 03.01.2025 | RIGHT POWER, a.s. | Elektrická energia |
DF2025/39 | 89,06 € | 17.02.2025 | AG FOODS SK s.r.o. | Sirupy pre deti |
DF2025/38 | 3,08 € | 17.02.2025 | Orange Slovensko, a.s. | Mesačný poplatok Go Biznis |
DF2025/37 | 1226,22 € | 17.02.2025 | RIGHT POWER ENERGY, s. r. o. | Elektrická energia |
DF2025/36 | 52,89 € | 11.02.2025 | INTA s.r.o. | Odber kuchynského odpadu |
DF2025/35 | 239,06 € | 10.02.2025 | Palatin s.r.o. | Spotrebný materiál |
DF2025/34 | 84,17 € | 06.02.2025 | Slovak Telekom, a.s. | Poplatky za telekomunikačné služby |
DF2025/33 | 19,47 € | 06.02.2025 | Komenský, s.r.o. | Škôlka Komenský |
DF2025/32 | 400 € | 06.02.2025 | Pregast s.r.o. | Prenájom priestorov |
DF2025/31 | 1713,8 € | 06.02.2025 | Pregast s.r.o. | Prenájom priestorov, cateringové služby |
DF2025/30 | 11356,2 € | 05.02.2025 | Základná škola s materskou školou | Obedy žiaci MŠ a ZŠ |
DF2025/3 | 71 € | 03.01.2025 | RIGHT POWER, a.s. | Elektrická energia |
<<Prvá <Predošlá 1 z 3 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko