<<Prvá <Predošlá 2 z 3 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2024/33 | 33,9 € | 01.02.2024 | FORK, s.r.o. | tombolové lístky |
DF2024/32 | 38,4 € | 01.02.2024 | Slovgram | Platba za verejný prenos prostredníctvom |
DF2024/31 | 0 € | 01.02.2024 | Fresco plus s.r.o. | potraviny ŠJ |
DF2024/30 | 0 € | 01.02.2024 | Tatranská mliekareň a.s. | potraviny ŠJ |
DF2024/29 | 252 € | 01.02.2024 | V-Elektra Slovakia, a.s. | dodávka plynu 2/2024 |
DF2024/28 | 27 € | 01.02.2024 | Stredoslovenská energetika, a. s. | elektrická energia - vodná nádrž - 2/2024 |
DF2024/27 | 27 € | 01.02.2024 | Stredoslovenská energetika, a. s. | elektrická energia - DS - 2/2024 |
DF2024/26 | 109 € | 01.02.2024 | Stredoslovenská energetika, a. s. | elektrická energia - OcÚ - 2/2024 |
DF2024/25 | 166 € | 01.02.2024 | Stredoslovenská energetika, a. s. | elektrická energia - MŠ - 2/2024 |
DF2024/24 | 137 € | 01.02.2024 | Stredoslovenská energetika, a. s. | elektrická energia - prečerpávačka - 2/2024 |
DF2024/23 | 2058 € | 01.02.2024 | Stredoslovenská energetika, a. s. | elektrická energia - čistička - 2/2024 |
DF2024/22 | 167 € | 01.02.2024 | Stredoslovenská energetika, a. s. | elektrická energia - VO - 2/2024 |
DF2024/21 | 11,98 € | 31.01.2024 | Ing. Oto Mikloš | potraviny ŠJ |
DF2024/20 | 13,16 € | 20.01.2024 | Ing. Oto Mikloš | potraviny ŠJ |
DF2024/19 | -4529,42 € | 15.01.2024 | V-Elektra Slovakia, a.s. | dodávka plynu - vyúčtovanie - preplatok |
DF2024/18 | 168,5 € | 12.01.2024 | LackoviČOV SERVIS s.r.o. | prevádzkovanie ČOV |
DF2024/17 | 57,6 € | 11.01.2024 | SH systém spol. s r.o. | služba zverejnenie na rok 2024 |
DF2024/16 | 3,77 € | 10.01.2024 | Ing. Oto Mikloš | potraviny ŠJ |
DF2024/15 | 569,86 € | 09.01.2024 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť | vývoz kalu z čističky |
DF2024/14 | 20,76 € | 08.01.2024 | Bidfood Slovakia s. r. o. | potraviny ŠJ |