<<Prvá <Predošlá 1 z 25 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2023/58 | 7453 € | 03.03.2023 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | plyn 3/2023 - 5 OM |
DF2023/24 | 7453 € | 02.02.2023 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | plyn 1-2/2023 - 5 OM |
DF2023/102 | 7453 € | 04.04.2023 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | plyn 4/2023 - 5 OM |
DF2023/153 | 6271,94 € | 15.05.2023 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | vyúčtovanie plynu 1.1.- 30.4.2023 - 5 OM |
DF2023/244 | 4153 € | 25.07.2023 | TOPlast, a.s. | plastové profily na lavičky-ihrisko |
DF2023/117 | 3560 € | 17.04.2023 | PPU TN s. r. o. | geodetické práce - Nadobecná kanalizácia Machnáč |
DF2023/415 | 3280,03 € | 04.12.2023 | encare, s.r.o. | plyn 12/2023 - 5 OM |
DF2023/372 | 3280,03 € | 02.11.2023 | encare, s.r.o. | plyn 11/2023 - 5 OM |
DF2023/318 | 3280,03 € | 02.10.2023 | encare, s.r.o. | plyn 10/23 - 5 OM |
DF2023/277 | 3280,03 € | 04.09.2023 | encare, s.r.o. | plyn 9/23 - 5 OM |
DF2023/262 | 3280,03 € | 07.08.2023 | encare, s.r.o. | plyn 8/23 - 5 OM |
DF2023/217 | 3280,03 € | 03.07.2023 | encare, s.r.o. | plyn 5 OM - 7/2023 |
DF2023/173 | 3280,03 € | 01.06.2023 | encare, s.r.o. | plyn 5 OM - 6/2023 |
DF2023/128 | 3280,03 € | 02.05.2023 | encare, s.r.o. | plyn 5 OM - 5/2023 |
DF2023/397 | 2740,37 € | 09.11.2023 | BORINA EKOS s.r.o. | vývoz a znešk.odpadu 10/2023 |
DF2023/193 | 2143,11 € | 09.06.2023 | BORINA EKOS s.r.o. | vývoz odpadu 5/23 |
DF2023/335 | 2019,62 € | 09.10.2023 | BORINA EKOS s.r.o. | vývoz a zneškodnenie odpadu 9/23 + smetiaky na KO |
DF2023/109 | 1864 € | 13.04.2023 | BORINA EKOS s.r.o. | vývoz odpadu 3/23 + Jarné upratovanie |
DF2023/370 | 1850 € | 31.10.2023 | GEOMETRA Trenčín s.r.o. | vypracovanie JPU - Nad potôčkami |
DF2023/229 | 1521,39 € | 10.07.2023 | BORINA EKOS s.r.o. | vývoz odpadu 6/23 |
<<Prvá <Predošlá 1 z 25 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko