<<Prvá   <Predošlá   18 z 39    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2017/505 9,43 € 07.09.2017 INMEDIA spol.s.r.o. SJ potraviny
DF2017/504 10,89 € 07.09.2017 INMEDIA spol.s.r.o. SJ potraviny
DF2017/503 402,08 € 06.09.2017 ENERGOCOM PLUS s,r,o energie VO - ihrisko
DF2017/502 52,6 € 28.08.2017 Orange Slovensko a.s. telefon
DF2017/501 15,98 € 28.08.2017 Orange Slovensko a.s. telefon
DF2017/500 52,5 € 28.08.2017 Orange Slovensko a.s. telefon
DF2017/50 711,54 € 06.02.2017 Lecheque Dejeuner, s.r.o stravné lístky
DF2017/5 4880 € 04.01.2017 Lukáš Kandráč stavebný materiál - garáž
DF2017/499 741,84 € 28.08.2017 JOGA sro Olcnava žumpy
DF2017/498 455,52 € 28.08.2017 JOGA sro Olcnava žumpy
DF2017/497 641,47 € 28.08.2017 JOGA sro Olcnava žumpy
DF2017/496 611,47 € 28.08.2017 JOGA sro Olcnava žumpy
DF2017/495 831,4 € 04.09.2017 MIDEX - Miroslav Dzurík deratizácia
DF2017/494 790,8 € 04.09.2017 MIDEX - Miroslav Dzurík deratizácia
DF2017/493 238,8 € 04.09.2017 MIDEX - Miroslav Dzurík deratizácia
DF2017/492 292,81 € 31.08.2017 Jenčík Peter SooF kancelárske potreby MS 98
DF2017/491 960,3 € 22.08.2017 JOGA sro Olcnava zemné práce a preprava
DF2017/490 588,96 € 22.08.2017 JOGA sro Olcnava zemné práce
DF2017/49 1067,31 € 30.01.2017 MAPOMA s.r.o. obedové balíčky
DF2017/489 421,1 € 22.08.2017 JOGA sro Olcnava žumpy

  <<Prvá   <Predošlá   18 z 39    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: