<<Prvá   <Predošlá   7 z 39    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2017/703 329,28 € 04.12.2017 JD Market s.r.o. PnD 082017
DF2017/702 470,4 € 04.12.2017 JD Market s.r.o. PnD 062017
DF2017/701 1286,6 € 01.12.2017 LEGENT Trade, s.r.o. koks pre MS 98 a SJ
DF2017/700 218,3 € 01.12.2017 Slovak Telekom, a.s. telefon
DF2017/70 44,84 € 08.02.2017 INMEDIA spol.s.r.o. SJ potraviny
DF2017/7 402,08 € 10.01.2017 ENERGOCOM PLUS s,r,o energie VO - ihrisko
DF2017/699 88 € 30.11.2017 STIEFEL EUROCART s.r.o. MS 49 predškoláci
DF2017/698 1293,96 € 30.11.2017 MAPOMA s.r.o. obedové balíčky
DF2017/697 1920 € 29.11.2017 Ing. Merjavý Anton stavebný dozor - cesta II a III triedy
DF2017/696 238 € 29.11.2017 MADE spol.s.r.o školenie
DF2017/695 49,94 € 29.11.2017 Party Time Agency spol. s r. o. MS 49 Mikuláš
DF2017/694 7 € 28.11.2017 Slovenská pošta a.s. časopis MS 49 2018
DF2017/693 29 € 28.11.2017 Slovenská pošta a.s. časopis MS 98 2018
DF2017/692 46,86 € 26.11.2017 Orange Slovensko a.s. telefon
DF2017/691 15,98 € 26.11.2017 Orange Slovensko a.s. telefon
DF2017/690 52,5 € 26.11.2017 Orange Slovensko a.s. telefon
DF2017/69 9,54 € 08.02.2017 INMEDIA spol.s.r.o. SJ potraviny
DF2017/689 868 € 24.11.2017 Ing. Merjavý Anton stavebný dozor - rigoly v obci
DF2017/688 620 € 24.11.2017 Ing. Merjavý Anton stavebný dozor - rigoly v obci
DF2017/687 285,19 € 24.11.2017 ESENEX sro AC materiál

  <<Prvá   <Predošlá   7 z 39    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: