<<Prvá   <Predošlá   2 z 35    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2020/373 87,49 € 08.07.2020 National Pen Darčekové predmety - pera
DF2020/22 70 € 17.01.2020 Ingrid Líneková PETINA Dekontaminácia chladiaceho zariadenia
DF2020/116 428,16 € 20.02.2020 ENERGOCOM PLUS s,r,o Demontáž vianočného osvetlenia
DF2020/501 1980 € 09.09.2020 Ján David - DDD Deratizácia obcec
DF2020/279 312,48 € 06.05.2020 ESENEX sro Dezinfekčné roztoky a gély
DF2020/206 97,5 € 01.04.2020 ESENEX sro Dezinfekčný roztok MOPS
DF2020/313 179,64 € 04.06.2020 Mercator-KOVO Dezinfekčný stojan - 3 ks - Covid 19
DF2020/192 1910 € 30.03.2020 m-flak s. r. o. Dodanie vchodových dveri, montáž OcÚ 121
DF2020/274 124,71 € 05.05.2020 PVP spoločnosť a.s. Dodávka pitnej vody
DF2020/273 88,92 € 05.05.2020 PVP spoločnosť a.s. Dodávka pitnej vody
DF2020/272 124,71 € 05.05.2020 PVP spoločnosť a.s. Dodávka pitnej vody
DF2020/271 96,03 € 05.05.2020 PVP spoločnosť a.s. Dodávka pitnej vody
DF2020/257 193,97 € 24.04.2020 PVP spoločnosť a.s. Dodávka pitnej vody
DF2020/256 153,68 € 24.04.2020 PVP spoločnosť a.s. Dodávka pitnej vody
DF2020/251 153,68 € 23.04.2020 PVP spoločnosť a.s. Dodávka vody
DF2020/250 184,61 € 23.04.2020 PVP spoločnosť a.s. Dodávka vody
DF2020/249 164,43 € 23.04.2020 PVP spoločnosť a.s. Dodávka vody
DF2020/584 341 € 12.10.2020 Stanislav Popadič Dom nádeje - oprava chladiaceho boxu
DF2020/368 47,1 € 03.07.2020 EXO TECHNLOGIES spol. s.r.o. Doména obecbystrany.sk
DF2020/21 -253,84 € 17.01.2020 ENERGOCOM PLUS s,r,o Doúčtovanie spotreby VO

  <<Prvá   <Predošlá   2 z 35    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: