<<Prvá <Predošlá 2 z 35 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2020/373 | 87,49 € | 08.07.2020 | National Pen | Darčekové predmety - pera |
DF2020/22 | 70 € | 17.01.2020 | Ingrid Líneková PETINA | Dekontaminácia chladiaceho zariadenia |
DF2020/116 | 428,16 € | 20.02.2020 | ENERGOCOM PLUS s,r,o | Demontáž vianočného osvetlenia |
DF2020/501 | 1980 € | 09.09.2020 | Ján David - DDD | Deratizácia obcec |
DF2020/279 | 312,48 € | 06.05.2020 | ESENEX sro | Dezinfekčné roztoky a gély |
DF2020/206 | 97,5 € | 01.04.2020 | ESENEX sro | Dezinfekčný roztok MOPS |
DF2020/313 | 179,64 € | 04.06.2020 | Mercator-KOVO | Dezinfekčný stojan - 3 ks - Covid 19 |
DF2020/192 | 1910 € | 30.03.2020 | m-flak s. r. o. | Dodanie vchodových dveri, montáž OcÚ 121 |
DF2020/274 | 124,71 € | 05.05.2020 | PVP spoločnosť a.s. | Dodávka pitnej vody |
DF2020/273 | 88,92 € | 05.05.2020 | PVP spoločnosť a.s. | Dodávka pitnej vody |
DF2020/272 | 124,71 € | 05.05.2020 | PVP spoločnosť a.s. | Dodávka pitnej vody |
DF2020/271 | 96,03 € | 05.05.2020 | PVP spoločnosť a.s. | Dodávka pitnej vody |
DF2020/257 | 193,97 € | 24.04.2020 | PVP spoločnosť a.s. | Dodávka pitnej vody |
DF2020/256 | 153,68 € | 24.04.2020 | PVP spoločnosť a.s. | Dodávka pitnej vody |
DF2020/251 | 153,68 € | 23.04.2020 | PVP spoločnosť a.s. | Dodávka vody |
DF2020/250 | 184,61 € | 23.04.2020 | PVP spoločnosť a.s. | Dodávka vody |
DF2020/249 | 164,43 € | 23.04.2020 | PVP spoločnosť a.s. | Dodávka vody |
DF2020/584 | 341 € | 12.10.2020 | Stanislav Popadič | Dom nádeje - oprava chladiaceho boxu |
DF2020/368 | 47,1 € | 03.07.2020 | EXO TECHNLOGIES spol. s.r.o. | Doména obecbystrany.sk |
DF2020/21 | -253,84 € | 17.01.2020 | ENERGOCOM PLUS s,r,o | Doúčtovanie spotreby VO |