Obec Hôrka nad Váhom Obec Hôrka nad Váhom

  <<Prvá   <Predošlá   13 z 18    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF115/2018 33,55 € 07.05.2018 Slovak Telekom, a.s. poplatok za telefón 4/18
DF114/2018 113 € 03.05.2018 Slov.plyn.priemysel záloha na plyn 5/2018 ZS+MŠ+OCU
DF113/2018 4 € 03.05.2018 Slov.plyn.priemysel záloha na plyn KD 5/2018
DF112/2018 13 € 03.05.2018 Slov.plyn.priemysel záloha na plyn DHZ 5/2018
DF111/2018 38,31 € 30.04.2018 INSET spol.s r.o. ŠJ - rukavice
DF110/2018 113,34 € 30.04.2018 COOP Jednota SD Trenčín ŠJ potraviny 4/2018
DF109/2018 391,92 € 30.04.2018 ZŠ a MŠ Kočovce ŠJ režijné náklady 4/2018
DF108/2018 193,12 € 30.04.2018 ZŠ a MŠ Kočovce ŠJ potraviny 4/2018
DF107/2018 1077,41 € 24.04.2018 Zatienime s.r.o. Zdravotné stredisko - vchodové dvere - vyúčtovanie
DF106/2018 79,8 € 24.04.2018 PYROSERVIS a.s. kontrola hasiacich prístrojov
DF105/2018 25,15 € 23.04.2018 ESET, spol. s.r.o. MŠ - antivirus
DF101/2018 58,43 € 20.04.2018 TRIAL s.r.o. ZS údržba - výmena okna
DF99/2018 50,1 € 19.04.2018 Karpex Bohemia s.r.o. sklenené rámiky
DF104/2018 552 € 19.04.2018 TEXO studio s.r.o MŠ - styrodurový nápis
DF100/2018 19,03 € 19.04.2018 ORANGE Slovensko a.s. MŠ poplatok za telefón 4/2018
DF98/2018 125,9 € 18.04.2018 DURDÍK Dušas DD práca plošinou - orez stromov na ihrisku
DF97/2018 117,66 € 17.04.2018 Spoločný úrad samosprávy n.o. náklady na stavebný poriadok 1.štvrťrok 2018
DF96/2018 98,06 € 16.04.2018 OVKS SOCHOŇ, s.r.o. poplatok za vodu OCU+ZS+TJ+KD+MŠ
DF95/2018 2555,46 € 16.04.2018 Obec Kočovce splátka úveru - kanalizácia
DF94/2018 43,5 € 13.04.2018 interNETmania SK s.r.o. toner pre DHZ

  <<Prvá   <Predošlá   13 z 18    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: