Obec Hôrka nad Váhom Obec Hôrka nad Váhom

  <<Prvá   <Predošlá   9 z 20    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF255/2019 61,83 € 09.08.2019 O2 Slovakia s.r.o. poplatok za telefón 7/2019 - mobil
DF254/2019 30,49 € 09.08.2019 Slovak Telekom, a.s. poplatok za telefón 7/2019
DF253/2019 179,4 € 09.08.2019 Technicke sluzby mesta vývoz odpadu 7/19-ramenáč
DF252/2019 476,24 € 09.08.2019 Technicke sluzby mesta vývoz odpadu 7/2019
DF251/2019 14,4 € 09.08.2019 INTA s.r.o kuchynský odpad 7/2019
DF250/2019 90,46 € 09.08.2019 Západoslovenská energetika a.s. energia KD 7/2019
DF249/2019 174 € 09.08.2019 CBS spol. s r.o. aerofoto
DF245/2019 11,88 € 02.08.2019 TRIAL s.r.o. cement
DF244/2019 526,5 € 02.08.2019 TESLUX s.r.o. splátka VO 7/2019
DF243/2019 150 € 02.08.2019 JUDr. Šimon Cibulka, advokát právne služby 7/2019
DF242/2019 9 € 02.08.2019 Slov.plyn.priemysel záloha plyn PZ 8/2019
DF241/2019 215 € 02.08.2019 Slov.plyn.priemysel záloha plyn byty 8/2019
DF240/2019 58 € 02.08.2019 Slov.plyn.priemysel záloha plyn ZS +OCU+ MŠ 8/2019
DF239/2019 4 € 02.08.2019 Slov.plyn.priemysel záloha plyn KD 8/2019
DF238/2019 26,59 € 02.08.2019 SVATS s.r.o. čistiace potreby
DF237/2019 12,86 € 02.08.2019 FRP Services, s.r.o. DHZ - sluzby SMS 7/2016
DF236/2019 251,61 € 01.08.2019 Lacne postreky s.r.o. Roundup
DF235/2019 107,18 € 01.08.2019 PROGMA-Ing.Bebjakova toner, servis
DF232/2019 47,72 € 22.07.2019 COOP Jednota SD Trenčín ŠJ potraviny 07/2019
DF231/2019 267,75 € 22.07.2019 ZŠ a MŠ Kočovce ŠJ réžia 07/2019

  <<Prvá   <Predošlá   9 z 20    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: