Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 8 z 12 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2018/248 | 87,36 € | 31.12.2018 | Falc-Com s.r.o. | faktúra za triedený zber - plasty 2018 |
DF2018/25 | 109,31 € | 09.02.2018 | ZSE Energia a.s. | faktúra za elektickú energiu VO |
DF2018/26 | 95,04 € | 09.02.2018 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | faktúra za prepravu kontajnera |
DF2018/27 | 410,86 € | 09.02.2018 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | faktúra za zneškodnenie odpadu |
DF2018/28 | 166,56 € | 16.02.2018 | Martin Kopún-Plynoterm | faktúra za prevedenie prác - ročný servis plyn. |
DF2018/29 | 80 € | 16.02.2018 | Ing. Pavol Ondrejka | faktúra za zameranie unimobuniek v obci |
DF2018/3 | 40 € | 15.01.2018 | COMTEC group | faktúra za servis pc |
DF2018/30 | 171,6 € | 16.02.2018 | AQUA - GEO M.Zitnan | faktúra za monitorovanie skládky |
DF2018/31 | 161,52 € | 16.02.2018 | Obec Hrašné | faktúra za vývoz ZKO |
DF2018/32 | 414,87 € | 16.02.2018 | ZSE Energia a.s. | faktúra za plyn |
DF2018/33 | 74 € | 26.02.2018 | Rábara Peter | kontrola plynových zariadení |
DF2018/34 | 235,98 € | 26.02.2018 | ZSE Energia a.s. | faktúra za elektrinu KD |
DF2018/35 | 264,65 € | 26.02.2018 | eN Net s.r.o. | faktúra za montážne práce - prerábka káblov kancel |
DF2018/36 | 158 € | 02.03.2018 | Obec Hrašné | faktúra za vývoz ZKO |
DF2018/37 | 26 € | 27.02.2018 | RZMOSP | publikácia účtovné súvsťažnosti v samospráve 2018 |
DF2018/38 | 439,92 € | 02.03.2018 | Gastrobene s.r.o. | faktúra za obedy dôchodci |
DF2018/39 | 36,49 € | 13.03.2018 | Slovak Telekom | faktúra za telefón |
DF2018/4 | 35,1 € | 15.01.2018 | Marek Pleško - kominár | faktúra za kominárske práce |
DF2018/40 | 220,51 € | 13.03.2018 | ZSE Energia a.s. | faktúra za elektrinu KD |
DF2018/41 | -11,24 € | 13.03.2018 | ZSE Energia a.s. | preplatok elektrickej enegie VO |