<<Prvá   <Predošlá   2 z 12    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2020/3017-1 282,8 € 01.02.2020 innogy Slovensko, s.r.o. plyn/MŠ-128,20+OU-154,60/02.2020
DF2020/3017-2 670 € 20.03.2020 PS 12 Group s.r.o. oprava motora hasič.PS12
DF2020/3018 1500 € 12.02.2020 REBEJ Miroslav stav.dozor/"Staveb.úpr.KSB v Komárove"
DF2020/3019 24 € 12.02.2020 Slovak Telekom, a.s., vyjadrenie k exist.TKZ/RD-IBV KOMÁROV
DF2020/3020 510,94 € 13.02.2020 SOROKA s.r.o. brav.mäso/obec zabíjačka
DF2020/3021 98,06 € 20.02.2020 MULTI-CLUB, spol.s r.o. rošt+gastronád.+veko/KSB
DF2020/3022 34,4 € 20.02.2020 VSD, Východoslovenská distribučná, a.s., odplombov.OM:24ZVS00000479285
DF2020/3022-1 5 € 20.06.2020 VSD, Východoslovenská distribučná, a.s., odplombov.OM:24ZVS00000479285
DF2020/3023 440 € 17.02.2020 Mária KOCÚROVÁ , RIANA-potraviny, Vianočné poukážky/88 ks x5,-
DF2020/3024 216 € 25.02.2020 JUDr. Matúš Hríb, advokát výkon zodpov.os.-GDPR/1.polr.2020
DF2020/3025 6951,92 € 27.02.2020 COPASTAV s.r.o. rekonštrukcia HZ/práce naviac
DF2020/3026 75 € 28.02.2020 PSYCHOLOGICKÉ CENTRUM s.r.o. psychol.vyš./vodičpred.jazdy-DHZ
DF2020/3027 50,64 € 01.03.2020 Slovak Telekom, a.s., magio intern./4797247+telef.MŠ/4797311/02.2020
DF2020/3028 19,82 € 01.03.2020 Centrum polygrafických služieb tlačivá-potvrdenie o pobyte/DD
DF2020/3029 134,17 € 02.03.2020 COLOR-STUDIO-JANA s.r.o. farby a maliar.potreby
DF2020/3030 72 € 09.03.2020 SAD Prešov, a.s. SAD/preprava žiakov/02.2020
DF2020/3031 529,45 € 09.03.2020 VSE, Východoslovenská energetika a.s., EE/02.2020/OU
DF2020/3032 276,14 € 09.03.2020 VSE, Východoslovenská energetika a.s., EE/02.2020/Kerta
DF2020/3033 76,16 € 10.02.2020 Orange Slovensko, a.s., mobil SO/6.2.-5.3./44,66+10; 16.spl.SamsungG.-21,5
DF2020/3034 102353,69 € 09.03.2020 GMT development, s.r.o. stav.práce/"Staveb.úpr.KSB v Komárove"

  <<Prvá   <Predošlá   2 z 12    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: