<<Prvá   <Predošlá   19 z 19    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
04972019 558 € 20.11.2019 BINS, s.r.o plastové nádoby 120 l
048/2019 344,28 € 07.05.2019 Spoločná úradovňa samosprávy n.o. opatrovateľská služba
043/2019 380,26 € 23.07.2019 Spoločná úradovňa samosprávy n.o. služby stavebného úradu
0402019 85 € 09.09.2019 Vanda Pažítková grafické práce
030/2019 316,29 € 31.03.2019 Spoločná úradovňa samosprávy n.o. opatrovateľská služba
027112019 99756,83 € 22.11.2019 HASS, s.r.o. stav práce ČOV
02589-0173 414,4 € 31.01.2019 Ticket Service, s.r.o. poukážky Ticket Restaurant
018/2019 321,3 € 05.03.2019 Spoločná úradovňa samosprávy n.o. opatrovateľská služba 2/2019
01662019 480 € 24.04.2019 BINS, s.r.o plastové nádoby na odpad na predaj
015/2019 135,28 € 23.04.2019 Nové Mesto nad Váhom Spoločný úrad samosprávy pomerná časť nákl. SUS stavebný úrad
005032019 35938,94 € 14.03.2019 HASS s.r.o. stavebné práce ČOV za obd.24.04.2012-30.11.2015
0022/2019 354,27 € 13.02.2019 Spoločná úradovňa samosprávy n.o. opatrovateľská služba 1/2019

  <<Prvá   <Predošlá   19 z 19    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: