<<Prvá <Predošlá 19 z 19 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
04972019 | 558 € | 20.11.2019 | BINS, s.r.o | plastové nádoby 120 l |
048/2019 | 344,28 € | 07.05.2019 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | opatrovateľská služba |
043/2019 | 380,26 € | 23.07.2019 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | služby stavebného úradu |
0402019 | 85 € | 09.09.2019 | Vanda Pažítková | grafické práce |
030/2019 | 316,29 € | 31.03.2019 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | opatrovateľská služba |
027112019 | 99756,83 € | 22.11.2019 | HASS, s.r.o. | stav práce ČOV |
02589-0173 | 414,4 € | 31.01.2019 | Ticket Service, s.r.o. | poukážky Ticket Restaurant |
018/2019 | 321,3 € | 05.03.2019 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | opatrovateľská služba 2/2019 |
01662019 | 480 € | 24.04.2019 | BINS, s.r.o | plastové nádoby na odpad na predaj |
015/2019 | 135,28 € | 23.04.2019 | Nové Mesto nad Váhom Spoločný úrad samosprávy | pomerná časť nákl. SUS stavebný úrad |
005032019 | 35938,94 € | 14.03.2019 | HASS s.r.o. | stavebné práce ČOV za obd.24.04.2012-30.11.2015 |
0022/2019 | 354,27 € | 13.02.2019 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | opatrovateľská služba 1/2019 |
<<Prvá <Predošlá 19 z 19 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko