<<Prvá   <Predošlá   2 z 24    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
2021066 120 € 03.01.2022 Ruagro, s.r.o Vývoz žumpy 264
2022/000013 46,76 € 16.02.2022 Cyklocentrum s.r.o plášte a duše na káru
2022/0044 70 € 03.01.2022 Pavol Halanda Licencia za program Orfeus pre cintoríny
20220004 210 € 28.01.2022 Pavel Borik B+P Octavia - prezutie, traktor - servis
2022001001 60 € 13.01.2022 Kaštieľ Lúka, s.r.o prenájom pozemkov
20220048 3,41 € 08.03.2022 URBITECH s.r.o SMS 1/2022 a 2/2022
2022006932 115,41 € 22.03.2022 PAPERA s.r.o Hyg. potreby, kancelárske potreby
2022007080 4,29 € 25.03.2022 PAPERA s.r.o kancel. potreby
2022008 120 € 02.02.2022 Ruagro, s.r.o Vývoz žumpy 264, 265
2022015 240 € 04.03.2022 Ruagro, s.r.o Vývoz žumpy 264, 265
20220154 330 € 21.02.2022 TENDERnet s.r.o Licencia na využívanie softvéru TENDERnet od 26.02.2022 -25.02.2023
20220160 100 € 03.01.2022 MADE spol. s. r.o. Systémová podpora Urbis
2022019 276 € 30.03.2022 Martin Grznár - PROFI KRTKO
2022023 96 € 02.02.2022 Dana Zelenay Tinková - DaTi Činnosť technika požiarnej ochrany 1/2022
2022039 495 € 18.03.2022 PROGRANT, s.r.o Externý manažment WIFI pre Teba
2022061 96 € 02.03.2022 Dana Zelenay Tinková - DaTi Činnosť technika požiarnej ochrany 2/2022
2022100 96 € 01.04.2022 Dana Zelenay Tinková - DaTi Činnosť technika požiarnej ochrany 3/2022
21388 6,92 € 11.01.2022 OVHS Šáchor s.r.o Vyúčt. vodného Dom smútku
21389 13,84 € 11.01.2022 OVHS Šáchor s.r.o Vyúčt. vodného ihrisko 132
21390 33,61 € 11.01.2022 OVHS Šáchor s.r.o Vyúčtovanie vodného 7-12 Ocú

  <<Prvá   <Predošlá   2 z 24    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: