<<Prvá <Predošlá 3 z 13 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2023/210 | 652,38 € | 06.11.2023 | MAGNA ENERGIA a.s. | OU, MS - plyn |
DF2023/209 | 66,74 € | 06.11.2023 | MAGNA ENERGIA a.s. | VO - elektrina |
DF2023/208 | 2 € | 06.11.2023 | Slovak Telekom, a.s. | OU - alarm |
DF2023/207 | 341,41 € | 06.11.2023 | MAGNA ENERGIA a.s. | OU,MS,DS - elektrina |
DF2023/206 | 238,32 € | 06.11.2023 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s. r.o. | OU - zneškodnenie odpadu |
DF2023/205 | 309,9 € | 03.11.2023 | Miloš Bobčík Bala | SJ - potraviny |
DF2023/204 | 4,31 € | 03.11.2023 | Lombard s.r.o. | OU - web |
DF2023/203 | 21,05 € | 02.11.2023 | PLANTEX, s.r.o. | SJ - potraviny |
DF2023/202 | 225,87 € | 27.10.2023 | Jumäs Trade s.r.o. | SJ - potraviny |
DF2023/201 | 40,48 € | 27.10.2023 | BERRY, s.r.o. | ŠJ - potraviny |
DF2023/200 | 160,3 € | 24.10.2023 | Radovan Vlasák | OU - preprava odpadu |
DF2023/199 | 519,5 € | 23.10.2023 | SSG SERVICE s. r. o. | Posedenie dôchodcov - občerstvenie, catering |
DF2023/198 | 300 € | 23.10.2023 | SSG SERVICE s. r. o. | Posedenie dôchodcov - materiálno-tech.zabezpečenie |
DF2023/197 | 100 € | 23.10.2023 | Obec Modrová | Prenájom nebytových priestorov |
DF2023/196 | 705,49 € | 19.10.2023 | Mesto Nové Mesto nad Váhom | SUS - stavebný úrad |
DF2023/195 | 50,73 € | 19.10.2023 | COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo | ŠJ - potraviny |
DF2023/194 | 135,86 € | 13.10.2023 | Marius Pedersen | OU - preprava odpadu |
DF2023/193 | 2 € | 13.10.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | OU - alarm |
DF2023/192 | 875 € | 13.10.2023 | Ľubomír Štibrányi | MS - udržiavacie zemne prace |
DF2023/191 | 17,99 € | 12.10.2023 | Lombard s.r.o. | web - ročný poplatok |