<<Prvá <Predošlá 5 z 13 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2023/170 | 84,29 € | 14.09.2023 | Jumäs Trade s.r.o. | SJ - potraviny |
DF2023/169 | 48,98 € | 14.09.2023 | BERRY, s.r.o. | SJ - potraviny |
DF2023/168 | 2,12 € | 11.09.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | OU - alarm |
DF2023/167 | 250 € | 11.09.2023 | REPASPOINT s.r.o. | SJ - notebook |
DF2023/166 | 52,97 € | 08.09.2023 | Orange Slovensko, a.s. | OU,MS - telefon |
DF2023/165 | 139,4 € | 08.09.2023 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s. r.o. | OU - zneškodnenie odpadu |
DF2023/164 | 109,2 € | 08.09.2023 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | Gulas - nájom prenosného WC |
DF2023/163 | 84,95 € | 08.09.2023 | MAGNA ENERGIA a.s. | VO - elektrina |
DF2023/162 | 100 € | 08.09.2023 | ArtEdu spol. s r.o. | ŠJ - videoškolenie |
DF2023/161 | 14,28 € | 06.09.2023 | MAQUITA s.r.o. | MS - materiál preskolaci |
DF2023/160 | 4,31 € | 05.09.2023 | Lombard s.r.o. | Ou - web |
DF2023/159 | 57,6 € | 05.09.2023 | SOFT-GL s.r.o. | ŠJ - program |
DF2023/158 | 652,38 € | 04.09.2023 | MAGNA ENERGIA a.s. | OU,MS - plyn |
DF2023/157 | 62,7 € | 04.09.2023 | MAGNA ENERGIA a.s. | VO - elektrina |
DF2023/156 | 321,3 € | 04.09.2023 | MAGNA ENERGIA a.s. | OU,MS, DS- elektrina |
DF2023/155 | 2,12 € | 04.09.2023 | Slovak Telekom, a.s. | OU - alarm |
DF2023/154 | 180 € | 28.08.2023 | Designeo s.r.o. | Guláš - skákací hrad |
DF2023/153 | 68,05 € | 25.08.2023 | BUDIŠ a. s. | Gulas - občerstvenie |
DF2023/152 | 23,11 € | 25.08.2023 | MAGNA ENERGIA a.s. | VO - elektrina |
DF2023/151 | 113,66 € | 14.08.2023 | Marius Pedersen | OU - preprava odpadu |