<<Prvá <Predošlá 3 z 20 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2023/42 | 15,2 € | 06.03.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | za mobilnú sieť - obecný úrad |
DF2023/206 | 16 € | 02.10.2023 | Slovak Telekom a.s. | vyjadrenie k existencii telekom. zariadení |
DF2023/44/3 | 16,27 € | 12.06.2023 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
DF2022/231 | 16,7 € | 03.01.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | za mobilnú sieť - obecný úrad |
DF2023/6 | 17 € | 12.01.2023 | INFRA Slovakia, s.r.o. | školenie - ako komunikavať s nehovoriacim dieťaťom |
DF2023/278 | 17 € | 15.12.2023 | TVK, a.s. | vyjadrenie k PpSP - Novostavba hasič. zbrojnica |
DF2023/26 | 17 € | 13.02.2023 | INFRA Slovakia, s.r.o. | školenie - ZŠ o dyskalkúlii |
DF2023/19 | 17,7 € | 27.01.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | za mobilnú sieť - obecný úrad |
DF2023/293 | 18 € | 21.12.2023 | Avalon IT s.r.o. | kľúč USB-C - materská škola |
DF2023/25 | 18 € | 08.02.2023 | ALATERE s.r.o. | odvoz a likvidácia B.R.K.O. 1/2023 ŠJ |
DF2023/214 | 18 € | 05.10.2023 | Distribúcia SPP | vyjadrenie stanoviska k exist. plyn. zariadení |
DF2022/230 | 18 € | 03.01.2023 | ALATERE s.r.o. | odvoz a likvidácia B.R.K.O. 12/2022 ŠJ |
DF2023/15 | 18,27 € | 23.01.2023 | TVK, a.s. | vyúčtovacia faktúra za vodu - budova MŠ |
DF2023/113 | 20 € | 06.06.2023 | Cleverat Allglanz Slovakia s.r.o. | zúčtovaná záloha - prenájom skákacieho hradu |
DF2023/75 | 21 € | 27.04.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | za mobilnú sieť - obecný úrad |
DF2023/193 | 21 € | 14.09.2023 | Vlajky s.r.o. | Vlajka SR 100x150 cm - voľby NR SR |
DF2023/189 | 21 € | 13.09.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | za mobilnú sieť - obecný úrad |
DF2023/155 | 21 € | 01.08.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | za mobilnú sieť - obecný úrad |
DF2023/133 | 21 € | 28.06.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | za mobilnú sieť - obecný úrad |
DF2023/11 | 21 € | 19.01.2023 | Signo, s.r.o. | vlajka SR 100x150 cm /referendum/ |