<<Prvá   <Predošlá   15 z 17    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
2021099 1128 € 26.05.2021 IVOMOS obstarávanie zákazky Šatne a oplotenie
2021285 1147,28 € 31.12.2021 SSE elektrická energia
2021112 1156,07 € 10.06.2021 UP Slovensko stravné lístky
2021157 1173,4 € 06.08.2021 Firesystem ochranné odevy požiarnici
286 1237,37 € 31.12.2021 SSE, a.s.
2021286 1237,37 € 31.12.2021 SSE elektrická energia
2021075 1257,78 € 15.04.2021 Tempro - Stavebná firma, s.r.o. oprava autobusovej zastávky
2021217 1300 € 21.10.2021 CREDIT AUDIT Audit 2020
2021109 1339,2 € 03.06.2021 Aqua Defekt s.r.o. vývoz odpadu ČOV 8 x 14 b.j.
2021057 1418,72 € 11.03.2021 T+T TKO
2021131 1428,77 € 28.06.2021 Ekostav oprava cesty Potok
2021158 1437,98 € 06.08.2021 Firesystem skrine šatníkové požiarnici
289 1443,12 € 31.12.2021 SSE, a.s.
2021289 1443,12 € 31.12.2021 SSE elektrická energia
2021171 1563 € 13.08.2021 Tempro - Stavebná firma, s.r.o. oprava bytovka 327
2021130 1566,08 € 28.06.2021 Ekostav oprava MK okolo Kysuce
2021187 1580,33 € 17.09.2021 T+T TKO
305 1591,56 € 31.12.2021 T+T, a.s.
2021305 1591,56 € 31.12.2021 T+T TKO
2021081 1781,35 € 15.04.2021 T+T TKO

  <<Prvá   <Predošlá   15 z 17    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: