<<Prvá   <Predošlá   3 z 6    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2018/3040 495 € 26.03.2018 JANTEK BJ s.r.o. odhŕňanie snehu
DF2018/3041 395,42 € 23.03.2018 Dušan Fecko - Predajňa u Fecka čistiace prostriedky
DF2018/3042 1975 € 26.03.2018 Ing. František Ondrej spracovanie projektovej dokumentácie - Úprava
DF2018/3043 156 € 05.04.2018 Aquaspiš spol. s r.o. prevádzkovanie vodovodu
DF2018/3044 64,8 € 05.04.2018 SAD Prešov, a.s. preprava obyvateľov
DF2018/3045 461 € 06.04.2018 SPP a.s. plyn
DF2018/3046 149 € 06.04.2018 SPP a.s. plyn ZŠ
DF2018/3047 48,28 € 09.04.2018 Slovak Telekom a.s. telefón
DF2018/3048 20,8 € 09.04.2018 Slovak Telekom a.s. telefón ZŠ
DF2018/3049 22,8 € 10.04.2018 ESPIK Group s.r.o. kuchynský odpad - vývoz
DF2018/3050 23,97 € 10.04.2018 Slovak Telekom a.s. telefón
DF2018/3051 119,5 € 13.04.2018 VSE, a.s. elektrina OcU
DF2018/3052 226,96 € 13.04.2018 VSE, a.s. elektrina
DF2018/3053 106,2 € 23.04.2018 EUROGASTROP, s.r.o. kalichy
DF2018/3054 32 € 16.05.2018 Združenie Mikroregiónu Stredná Topľa zapožičanie stanov a pivných setov
DF2018/3055 55,2 € 02.05.2018 SODEKO s.r.o. odpratávanie konárov
DF2018/3056 588 € 02.05.2018 NsP Sv. Jakuba, n. o. Bardejov kontrola kvality vody
DF2018/3057 156 € 02.05.2018 Aquaspiš spol. s r.o. prevádzkovanie vodovodu
DF2018/3058 57 € 04.05.2018 SPP a.s. plyn ZŠ
DF2018/3059 177 € 04.05.2018 SPP a.s. plyn

  <<Prvá   <Predošlá   3 z 6    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: