<<Prvá <Predošlá 11 z 11 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2015/196 | 108 € | 18.12.2015 | TISING s.r.o. | Tlač - novín |
DF2015/199 | 76,7 € | 21.12.2015 | BYTOS s.r.o. | Správa domu 66 11/2015. |
DF2015/198 | 242,26 € | 21.12.2015 | Sazos Trenčín s.r.o. | Montáž reflektora VO |
DF2015/197 | 149989,46 € | 21.12.2015 | CESTY NITRA a.s. | Rekonštrukcia MK Záhumnie |
DF2015/200 | 180 € | 22.12.2015 | Miroslav Ďuráči | Vykonávanie činnosti autorizovaného bezpečnostného |
DF2015/201 | 32,4 € | 29.12.2015 | TOP SERVIS IT a.s. | Nájom kopírka. |
<<Prvá <Predošlá 11 z 11 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko