<<Prvá <Predošlá 11 z 11 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2024/2 | 63,6 € | 03.01.2024 | SOMI s.r.o. | Upgrade programu mzdy na rok 2024 |
DF2024/1 | 197,4 € | 03.01.2024 | MADE,spol.s.r.o. | Systémová podpora URBIS I.Q.2024 |
DF2023/408 | 149,33 € | 03.01.2024 | Doofisu s.r.o. | Kópie - výtlačky z kopírky |
DF2023/407 | 180 € | 02.01.2024 | ITSEN, s. r. o. | Služba manažér kybernetickej bezpečnosti 12/2023 |
DF2023/406 | 78,6 € | 02.01.2024 | ITSEN, s. r. o. | Služba externej odpovednej osoby v oblasti |
DF2023/405 | 175,44 € | 02.01.2024 | Durdík Dušan DD, Montáž a oprava elektronických zariadení | Oprava verejného osvetlenia |
DF2023/404 | 50 € | 02.01.2024 | WINTER média, a.s. | predplatné Piešťanský týždeň 2024 |
<<Prvá <Predošlá 11 z 11 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko