<<Prvá <Predošlá 11 z 20 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2022/174 | 124,3 € | 10.06.2022 | Východoslovenská energetika, a.s. | Elektrická energia VO |
DF2022/173 | 1017,47 € | 10.06.2022 | Kopaničiarska odp.spoloč. | Zneškodnenie komunálneho odpadu |
DF2022/172 | 5704,5 € | 10.06.2022 | ZSE Energia, a. s. | Záloha plyn MŠ,OU,KD,ZOS,byty |
DF2022/171 | 1200 € | 08.06.2022 | Kasmanová Mária, Ing. | Audit konsolid.účt.závierky rok 2021 |
DF2022/170 | 1169,23 € | 07.06.2022 | Progma,s.r.o. | Tonery do tlačiarne OU, servis |
DF2022/169 | 1464,9 € | 07.06.2022 | Z & J SK s.r.o. | Stravovanie klientov ZOS 5/2022 |
DF2022/168 | 191,27 € | 06.06.2022 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek.energie OU |
DF2022/167 | 95,69 € | 06.06.2022 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek.energie ZOS 5/2022 |
DF2022/166 | 810 € | 03.06.2022 | Catering all in s.r.o. | Prenájom nafukovacej atrakcie - Deň detí |
DF2022/165 | 14,48 € | 02.06.2022 | FaxCopy, a.s. | Kancelárske potreby OU |
DF2022/164 | 185,76 € | 01.06.2022 | Fidelity Trade, s.r.o. | Zber biolog.rozl.kuchynského odpadu |
DF2022/163 | 55 € | 01.06.2022 | Mountfield SK, s.r.o. | Tovar na opravu kosačky |
DF2022/162 | 59,4 € | 01.06.2022 | PD Považie Považany | Vývoz kontajnerov |
DF2022/161 | 1212,16 € | 31.05.2022 | Kasmanová Mária, Ing. | Audit individuálnej účt.závierky rok 2021 |
DF2022/160 | 247,22 € | 31.05.2022 | Hydros Bánovce, spol.s.r.o. | Materiál na údržbu KD |
DF2022/159 | 100 € | 31.05.2022 | LMMZ Corporation s.r.o. | Občerstvenie - Deň detí |
DF2022/158 | 840,9 € | 30.05.2022 | JR-Centrum s.r.o. | Občerstvenie - Deň detí |
DF2022/157 | 3332,88 € | 30.05.2022 | BENETA s.r.o. | Práce údržba MK |
DF2022/156 | 28,27 € | 26.05.2022 | Lindstrom s.r.o. | Prenájom a čistenie rohoží OU |
DF2022/155 | 3790,21 € | 26.05.2022 | Komodus s.r.o. | Materiál na údržbu KD |
<<Prvá <Predošlá 11 z 20 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko