<<Prvá <Predošlá 1 z 3 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2024/19 | -4529,42 € | 15.01.2024 | V-Elektra Slovakia, a.s. | dodávka plynu - vyúčtovanie - preplatok |
DF2024/53 | -644,6 € | 29.02.2024 | Stredoslovenská energetika, a. s. | elektrická energia - čistička - vyúčtovanie |
DF2024/51 | -52,87 € | 29.02.2024 | Stredoslovenská energetika, a. s. | elektrická energia - prečerpávačka - vyúčtovanie |
DF2024/52 | -6,93 € | 29.02.2024 | Stredoslovenská energetika, a. s. | elektrická energia - vodná nádrž - vyúčtovanie |
DF2024/41 | -5,73 € | 06.02.2024 | Stredoslovenská energetika, a. s. | elektrická energia MŠ - vyúčtovanie 1/2024 |
DF2024/48 | 0 € | 28.02.2024 | Fresco plus s.r.o. | potraviny ŠJ |
DF2024/31 | 0 € | 01.02.2024 | Fresco plus s.r.o. | potraviny ŠJ |
DF2024/30 | 0 € | 01.02.2024 | Tatranská mliekareň a.s. | potraviny ŠJ |
DF2024/43 | 2 € | 07.02.2024 | O2 Slovakia, s.r.o. | nehlasové služby 1/2024 |
DF2024/2 | 2 € | 01.01.2024 | O2 Slovakia, s.r.o. | nehlasové služby |
DF2024/8 | 3,34 € | 03.01.2024 | Stredoslovenská energetika, a. s. | elektrická energia DS - vyúčtovanie - nedoplatok |
DF2024/16 | 3,77 € | 10.01.2024 | Ing. Oto Mikloš | potraviny ŠJ |
DF2024/49 | 6,37 € | 29.02.2024 | Ing. Oto Mikloš | potraviny ŠJ |
DF2024/46 | 6,97 € | 20.02.2024 | Ing. Oto Mikloš | potraviny ŠJ |
DF2024/13 | 9,57 € | 06.01.2024 | Stredoslovenská energetika, a. s. | elektrická energia MŠ - vyúčtovanie - nedoplatok |
DF2024/44 | 9,75 € | 10.02.2024 | Ing. Oto Mikloš | potraviny ŠJ |
DF2024/35 | 11,98 € | 01.02.2024 | Ing. Oto Mikloš | potraviny ŠJ |
DF2024/21 | 11,98 € | 31.01.2024 | Ing. Oto Mikloš | potraviny ŠJ |
DF2024/20 | 13,16 € | 20.01.2024 | Ing. Oto Mikloš | potraviny ŠJ |
DF2024/14 | 20,76 € | 08.01.2024 | Bidfood Slovakia s. r. o. | potraviny ŠJ |
<<Prvá <Predošlá 1 z 3 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko