Základná škola s materskou školou Dubodiel

  <<Prvá   <Predošlá   2 z 10    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF-1-117/2018 31 € 03.12.2018 Slovenský plynárenský priemysel Dodávka plynu 12/2018
DF-1-118/2018 24 € 04.12.2018 PYROSLOVAKIA s.r.o. Faktúra - technik PO/BOZP 12/18
DF-1-119/2018 29 € 06.12.2018 Slovak Telekom a.s. Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka
DF-1-12/2018 24 € 06.02.2018 PYROSLOVAKIA s.r.o. Faktúra - technik PO/BOZP 01/18
DF-1-120/2018 252,04 € 06.12.2018 NOMILAND, s.r.o. Faktúra - edukačné hry a pomôcky
DF-1-121/2018 138,2 € 06.12.2018 NOMILAND, s.r.o. Faktúra - stolik toal.+ stolička - na hranie
DF-1-122/2018 4,99 € 07.12.2018 Slovak Telekom a.s. Mobil 22.10.18 - 21.11.2018 - ZŠ
DF-1-123/2018 83,24 € 10.12.2018 RM Gastro - JAZ, s.r.o. Faktúra za opravu robota v ŠJ
DF-1-124/2018 55,8 € 11.12.2018 Ballux, spol. s r.o. Faktúra za MATERIÁLNO-SPOTREBNÉ NORMY A RECEPTÚRY
DF-1-125/2018 89,8 € 11.12.2018 INFRA Slovakia, s.r.o. Faktúra za pomôcky
DF-1-126/2018 18 € 11.12.2018 ALATERE s.r.o. Faktúra - odvoz biol.odpadu 11/18
DF-1-127/2018 67 € 11.12.2018 Grand - MS s.r.o. Faktúra - tonery
DF-1-128/2018 81,36 € 14.12.2018 FaxCOPY a.s. Faktúra za xerox.papier,obaly..
DF-1-129/2018 358,8 € 14.12.2018 SH systém spol s r.ro. Faktúra- Notebook HP EliteBook
DF-1-13/2018 32,44 € 08.02.2018 Slovak Telekom a.s. Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka
DF-1-130/2018 342,97 € 17.12.2018 Slovenský plynárenský priemysel Faktúra za dodávku elektr. vyúčt. 1.11.18-30.11.18
DF-1-131/2018 2160 € 18.12.2018 Obec Dubodiel Faktúra za teplo - dve splatky
DF-1-132/2018 450 € 19.12.2018 Roman Brachtýr - DREVOVÝROBA Faktúra - výdajné okienko
DF-1-133/2018 548 € 19.12.2018 Roman Brachtýr - DREVOVÝROBA Faktúra - výdajný pult s okienkom
DF-1-134/2018 118,3 € 19.12.2018 NOMILAND, s.r.o. Faktúra - učebné pomôcky

  <<Prvá   <Predošlá   2 z 10    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: