Základná škola s materskou školou Dubodiel

  <<Prvá   <Predošlá   2 z 11    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF-1-117/2019 18 € 09.10.2019 RZMOSP Trenčín Seminár Účtovná závierka RO - ZŠ
DF-1-118/2019 18 € 11.10.2019 ALATERE s.r.o. Zber biol. odpadu 09/19 - ŠJ
DF-1-119/2019 53,02 € 11.10.2019 PALATÍN s.r.o. Kanc.a čist.potreby - ZŠ, ŠK, MŠ, ŠJ
DF-1-12/2019 18 € 08.02.2019 ALATERE s.r.o. Faktúra - zber biol. odpadu 01/2019
DF-1-120/2019 40 € 21.10.2019 Sponka, s.r.o. Archivačné spony, prenášač - ZŠ
DF-1-121/2019 24 € 22.10.2019 Sponka, s.r.o. Zošívačka PLUS 2 ks - ZŠ, ŠJ réžia
DF-1-122/2019 55 € 25.10.2019 MADE spol. s.r.o. Podpora URBIS (01.10.-31.12.19) - ZŠ
DF-1-123/2019 5,99 € 28.10.2019 Slovak Telekom a.s. Popl.Telekom - mobil 22.09.-21.10.19 - ZŠ
DF-1-124/2019 96,6 € 30.10.2019 Obec Dubodiel Dodávka vody 04/19 - 09/19 - ZŠ, MŠ, ŠJ
DF-1-125/2019 36 € 04.11.2019 Osobnyudaj.sk s.r.o. Výkon zodpovednej osoby 11/19 - ŠJ réžia
DF-1-126/2019 33 € 04.11.2019 Slovenský plynárenský priemysel Dodávka plynu 01.11.-30.11.19 - ŠJ réžia
DF-1-127/2019 24 € 07.11.2019 PYROSLOVAKIA s.r.o. Služby PO a BOZP 10/19 - MŠ
DF-1-128/2019 18 € 08.11.2019 ALATERE s.r.o. Zber biol. odpadu 10/19 - ŠJ
DF-1-129/2019 24,98 € 08.11.2019 ARES spol. s r.o. CD Vianoč. pesničky, Spievanky - MŠ predškol.
DF-1-13/2019 33 € 08.02.2019 Slovenský plynárenský priemysel Faktúra za dodávku plynu 1.2.2019 - 28.02.2019
DF-1-130/2019 29 € 08.11.2019 Slovak Telekom a.s. Popl.Telekom - pevná linka 10/19 - ZŠ, MŠ
DF-1-131/2019 44,29 € 08.11.2019 ŠEVT a.s. Tlačivá rôzne - ZŠ, ŠK, MŠ, MŠ PK
DF-1-132/2019 354,95 € 13.11.2019 Slovenský plynárenský priemysel Dodávka elektriny 10/19 - ZŠ, ŠK, MŠ, ŠJ
DF-1-133/2019 1278 € 21.11.2019 RM Gastro - JAZ, s.r.o. Stoly pracovné 3 ks, polica, otvárač - ŠJ anal. 62
DF-1-134/2019 5,99 € 25.11.2019 Slovak Telekom a.s. Popl.Telekom - mobil 22.10.-21.11.19 - ZŠ

  <<Prvá   <Predošlá   2 z 11    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: