<<Prvá <Predošlá 4 z 21 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2017/2317 | 155,45 € | 23.11.2017 | Mgr. Gabriela Dereníková - HYGART | hygienické potreby OU a MŠ |
DF2017/2316 | 204 € | 21.11.2017 | Slov-Led Plus, s.r.o. | LED svietidlo |
DF2017/2315 | 110 € | 16.11.2017 | Ing. Juraj Habiňák | výmena termostatu MŠ |
DF2017/2314 | 950 € | 16.11.2017 | Zahrajme sa s.r.o. | detské ihrisko zostava PETER |
DF2017/2313 | 78 € | 16.11.2017 | NsP Sv. Jakuba, n.o. | kontrola kvality pitnej vody |
DF2017/2312 | 70 € | 16.11.2017 | Richard Krajčík | vyhotovenie Bezpečnostného projektu |
DF2017/2311 | 57,6 € | 16.11.2017 | SH systém spol. s r.o. | služba zverejnene.sk |
DF2017/2310 | 598,67 € | 15.11.2017 | Východoslovenská energetika a. s. | elektrina voda |
DF2017/2309 | 193,27 € | 15.11.2017 | Východoslovenská energetika a. s. | elektrina VO |
DF2017/2308 | 144 € | 10.11.2017 | AQUASPIŠ spol. s. r. o. | prevádzkovanie verejného vodovodu 10/2017 |
DF2017/2307 | 84,66 € | 10.11.2017 | Husqvarna, Ivan Rohaľ - Dudra | oprava traktora |
DF2017/2304 | 200 € | 10.11.2017 | Vladimír Benka - Rybár | preprava osôb |
DF2017/5102 | 59,21 € | 09.11.2017 | Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. | dodávka pekárenských výrobkov ŠJ |
DF2017/5101 | 65,25 € | 09.11.2017 | SOROKA s.r.o. | dodávka mäsa ŠJ |
DF2017/5100 | 18,25 € | 09.11.2017 | HURTUK DINO, s.r.o. | dodávka OZ ŠJ |
DF2017/5099 | 107,5 € | 09.11.2017 | Anna BIALOBOKOVÁ - POTRAVINY | dodávka potravín ŠJ |
DF2017/5098 | 38,74 € | 09.11.2017 | HURTUK DINO, s.r.o. | dodávka OZ ŠJ |
DF2017/5097 | 160,1 € | 09.11.2017 | Makos, a.s. | dodávka potravín ŠJ |
DF2017/5096 | 146,53 € | 09.11.2017 | Bidfood Slovakia s.r.o. | dodávka potravín ŠJ |
DF2017/2306 | 22,24 € | 09.11.2017 | Slovenský pozemkový fond | za nájom poľnohospodráskych pozemkov |