<<Prvá <Predošlá 6 z 24 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2018/2240 | 484,8 € | 29.10.2018 | Lomtec. com a.s. | elektronizácia služieb |
DF2018/5093 | 1,48 € | 25.10.2018 | HOOK, s.r.o. | dodávka OZ |
DF2018/5092 | 2,95 € | 25.10.2018 | HOOK, s.r.o. | dodávka OZ projekt "Školské ovocie" |
DF2018/2239 | 380 € | 23.10.2018 | Poľnohospodárske družstvo Šarišské Čierne | prevoz asfaltovej drte |
DF2018/2238 | 1800 € | 23.10.2018 | Poľnohospodárske družstvo Šarišské Čierne | vývoz veľkoobjemových kontajnerov |
DF2018/2237 | 234,5 € | 22.10.2018 | Združenie Mikroregiónu Stredná Topľa | mapy |
DF2018/2236 | 1191,1 € | 22.10.2018 | MOB Interier s.r.o. | jedálenská stolička 40 ks |
DF2018/5091 | 117,12 € | 19.10.2018 | Makos, a.s. | potraviny ŠJ |
DF2018/5090 | 57,54 € | 19.10.2018 | HURTUK DINO, s.r.o. | ovocie a zelenina ŠJ |
DF2018/5089 | 69,64 € | 19.10.2018 | SOROKA s.r.o. | dodávka mäsa ŠJ |
DF2018/5088 | 35,9 € | 19.10.2018 | HURTUK DINO, s.r.o. | ovocie a zelenina ŠJ |
DF2018/5087 | 52,77 € | 19.10.2018 | Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. | chlieb a pečivo ŠJ |
DF2018/5086 | 1,51 € | 19.10.2018 | HOOK, s.r.o. | dodávka OZ |
DF2018/5085 | 3,74 € | 19.10.2018 | HOOK, s.r.o. | dodávka OZ projekt "Školské ovocie" |
DF2018/2235 | 90 € | 19.10.2018 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vývoz žúmp |
DF2018/2234 | 63,6 € | 19.10.2018 | Ing. Pillár Slavomír | kalibrácia - ŠJ |
DF2018/2233 | 676,91 € | 18.10.2018 | Up Slovensko, s.r.o. | jedálne kupóny |
DF2018/2232 | 9,6 € | 18.10.2018 | FURA s.r.o. | spracovanie hlásenia o vzniku odpadu |
DF2018/2231 | 54 € | 17.10.2018 | JELLYFISH o.c.p., a.s. | poplatok za vedenie účtu CP |
DF2018/2230 | 61,42 € | 17.10.2018 | HOPO - Marián Hopko | montáž a plombovanie vodomerov |