<<Prvá <Predošlá 1 z 15 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| FA2607904 | 193,97 € | 121.06.2026 | netIQ s.r.o. | Internetové služby 1.6. 2026 - 31.5.2027 |
| 1611740139 | 20,32 € | 18.08.2026 | O2 Slovakia s.r.o. | Služby |
| 2625Z0016 | 13000 € | 13.08.2026 | Hinkom s.r.o. | Zálohová faktúra za likvidáciu odpadu |
| 26049 | 112 € | 13.08.2026 | VIESTA Farby - laky s.r.o. | Tovar |
| 20262026 | 105,68 € | 12.08.2026 | V-Elektra Slovakia, a.s. | vyúčtovacia faktúra za združené služby dodávky elektriny |
| K5/2026 | 600 € | 11.08.2026 | Vladimír Kopčan | Murárske práce na DS v Krompachoch |
| 1532603538 | 92,87 € | 11.08.2026 | Brantner Nova s.r,o. | Prenájom zvonov a výsyp 7/2026 |
| 20260128 | 413 € | 07.08.2026 | Pneuset s.r.o. | Služby |
| 1611740142 | 163,33 € | 07.08.2026 | O2 Slovakia s.r.o. | Paušál mobilné telefóny |
| 261500 | 218,27 € | 06.08.2026 | KASTEX s.r.o. | Pohrebné služby - tovar |
| 1910068398 | 547,37 € | 05.08.2026 | Salesianer Miettex | Servisný prenájom textílií |
| FVOT263407 | 110,45 € | 04.08.2026 | GX Solutions | správa kontajnerov 7/2026 |
| 8392530554 | 20,49 € | 04.08.2026 | Slovak Telekom | Pevná linka |
| 526154047 | 15,98 € | 04.08.2026 | PVPS, a.s. | Vodné a stočné Okolie 16, Sp. Vlachy 7/2026 |
| 4242333381 | 197,89 € | 04.08.2026 | LINDE Gas,s.r.o. | Služby |
| 2625Z0014 | 5000 € | 04.08.2026 | Hinkom s.r.o. | Zálohová faktúra za likvidáciu odpadu |
| 2026/198 | 30,7 € | 04.08.2026 | SK-fuel, s.r.o. | Tovar |
| 100093580 | 21,43 € | 04.08.2026 | Levonet s.r.o. | Internet ZD Spišské Vlachy |
| 26204 | 70 € | 03.08.2026 | Vaľko Štefan | Vykonávanie funkcie BT a TPO |
| 202623083 | 49,2 € | 03.08.2026 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | Služby |
<<Prvá <Predošlá 1 z 15 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko