<<Prvá <Predošlá 1 z 7 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| FVOT261382 | 110,45 € | 01.04.2026 | GX Solutions | správa kontajnerov 3/2026 |
| FVOT260880 | 110,45 € | 02.03.2026 | GX Solutions | správa kontajnerov 2/2026 |
| FVOT260375 | 110,45 € | 02.02.2026 | GX Solutions | správa kontajnerov 1/2026 |
| FVOT256376 | 110,45 € | 21.01.2026 | GX Solutions | Správa kontajnerov 12/2025 |
| FVMT260095 | 1608,85 € | 09.02.2026 | GX Solutions | Servisný zásah |
| FV2600499 | 1533,83 € | 05.02.2026 | MEVA - SK | Plastové nádoby na odpad |
| FV260025 | 69,97 € | 31.03.2026 | BUTTY s.r.o. | Tovar |
| FV260014 | 100,82 € | 24.02.2026 | ZAHY s.r.o. | elektroinštalačný materiál |
| FV260009 | 131,97 € | 02.02.2026 | BUTTY s.r.o. | Tovar |
| FV250178 | 80,54 € | 02.01.2026 | BUTTY MARKET s.r.o. | Tovar |
| FV2026017 | 64,01 € | 27.02.2026 | Slovpol krompachy spol. s.r.o. | Tonery do tlačiarne |
| FV20260162 | 120 € | 13.04.2026 | SooF Peter jenčík | Tovar |
| FA2602190 | 193,97 € | 11.02.2026 | netIQ s.r.o. | Internetové služby 1.2. 2026 - 31.1.2027 |
| 9113600152 | 1182,36 € | 23.03.2026 | Mesto Krompachy | nájom nebytových priestorov 1Q 2026 |
| 9112600085 | 14,43 € | 27.02.2026 | Mesto Krompachy | Vodné a stočné , Trangusová krompachy II.polrok 2025 |
| 8384692369 | 20,46 € | 04.03.2026 | Slovak Telekom | Pevné linky |
| 8383115582 | 20,49 € | 04.02.2026 | Slovak Telekom | Pevné linky |
| 8281536684 | 20,49 € | 05.01.2026 | Slovak Telekom | Pevné linky |
| 726810249 | 27,75 € | 17.03.2026 | ADIP Slovakia spol. s.r.o. | Tovar |
| 726810124 | 149,89 € | 10.02.2026 | ADIP Slovakia spol. s.r.o. | Tovar |
<<Prvá <Predošlá 1 z 7 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko