<<Prvá <Predošlá 1 z 7 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| FV260014 | 100,82 € | 24.02.2026 | ZAHY s.r.o. | elektroinštalačný materiál |
| 261201103 | 472,32 € | 22.01.2026 | WeNet SK, s.r.o. | Služby |
| 20260941 | 132,52 € | 09.04.2026 | V-Elektra Slovakia, a.s. | Dodávka elektrickej energie prevádzky 3/2026 |
| 20260698 | 43,95 € | 05.03.2026 | V-Elektra Slovakia, a.s. | Vyúčtovacia faktúra združené služby dodávky elektriny 3/2026 |
| 20260425 | 545,35 € | 09.02.2026 | V-Elektra Slovakia, a.s. | Dodávka elektrickej energie 2/2026 |
| 26092 | 70 € | 31.03.2026 | Štefan Vaľko | Vykonávanie funkcie BT a TPO |
| 26028 | 260 € | 27.02.2026 | Štefan Vaľko | Doplnenie dokumentov BOZP |
| 20260025 | 2460 € | 20.04.2026 | Soveľ Ján | |
| FV20260162 | 120 € | 13.04.2026 | SooF Peter jenčík | Tovar |
| FV2026017 | 64,01 € | 27.02.2026 | Slovpol krompachy spol. s.r.o. | Tonery do tlačiarne |
| 3082481350 | 6310,74 € | 04.03.2026 | SLOVNAFT,a.s. | PHM 2/2025 |
| 3082463983 | 6991,04 € | 04.02.2026 | SLOVNAFT,a.s. | PHM 1/2026 |
| 2026/3082446295 | 6655,11 € | 07.01.2026 | SLOVNAFT,a.s. | PHM 12/2025 |
| 526302213 | 477,01 € | 25.02.2026 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | Overenie mostovej váhy |
| 8384692369 | 20,46 € | 04.03.2026 | Slovak Telekom | Pevné linky |
| 8383115582 | 20,49 € | 04.02.2026 | Slovak Telekom | Pevné linky |
| 8281536684 | 20,49 € | 05.01.2026 | Slovak Telekom | Pevné linky |
| 2026/069 | 35 € | 02.04.2026 | SK-fuel, s.r.o. | Služby |
| 2026/037 | 55,87 € | 03.03.2026 | SK-fuel, s.r.o. | Služby |
| 2026/007 | 54,9 € | 03.02.2026 | SK-fuel, s.r.o. | Služby |
<<Prvá <Predošlá 1 z 7 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko