<<Prvá <Predošlá 19 z 20 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
84/21 | 100,1 € | 02.06.2021 | Jozef Moravčík - autodoprava | Vývoz fekálii BD 266 1.6.2021 |
882101833 | 105,6 € | 26.01.2021 | MAVEX s.r.o | respirátory FFP2 |
882104761 | 65,2 € | 15.03.2021 | MAVEX s.r.o | ochranné prostriedky Covid 19 |
9041956764 | 55,99 € | 21.10.2021 | Lidl | Ručná kotúčová píla |
9042149204 | 24,89 € | 29.11.2021 | LIDL SR, v.o.s | indukčná varná doska - dom 130 |
9210534 | 24 € | 30.08.2021 | Topset Solutions s.r.o | inštalácia k používaniu MC |
9212104428 | 500 € | 30.11.2021 | COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo | poukážky SF |
93/21 | 100,1 € | 22.06.2021 | Jozef Moravčík - autodoprava | Vývoz fekálii BD 266 |
F1612100158 | 71,22 € | 27.08.2021 | Ptáček - veľkoobchod a.s | Batéria páková dom 130 |
F1612100159 | 107,93 € | 27.08.2021 | Ptáček - veľkoobchod a.s | ohrievač elekt. dom 130 |
F1612100160 | 104,64 € | 27.08.2021 | Ptáček - veľkoobchod a.s | materiál k pisoáru dom 130 |
FV02111936 | 22,03 € | 19.05.2021 | PENTA SK s.r.o | Fotopapier |
FV2100018 | 40 € | 05.05.2021 | Ľubor Sevald | oprava kotla |
FV2100027 | 30 € | 06.07.2021 | Ľubor Sevald | servis kotla OcÚ |
FV2100029 | 119 € | 06.07.2021 | Ľubor Sevald | oprava kotla BD 265 |
SKS21/00670 | 89,5 € | 02.12.2021 | Fénypost Kft. - BON trade | svietidlá |
VF210316 | 24 € | 01.02.2021 | Comtec s.r.o | záloha dát |
VF211015 | 154,8 € | 05.03.2021 | Comtec s.r.o. | Soft CSP Microsoft 365 -ročný |
VF211390 | 24 € | 01.04.2021 | Comtec s.r.o | záloha dát |
VF211543 | 33,24 € | 01.04.2021 | Comtec s.r.o | Prenájom tlačiarne |
<<Prvá <Predošlá 19 z 20 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko