<<Prvá   <Predošlá   2 z 12    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2013/11 30 € 31.01.2013 SOMI Trenčín Školenie.
DF2013/12 6,66 € 01.02.2013 Lindstrom Rohož
DF2013/13 86 € 03.02.2013 Trenčianske hradné divadlo Technicko - organizačné zabezpečenie fašiangového
DF2013/14 180 € 04.02.2013 Ing. Ivan Novák Vyjadrenie k PD MK a IS - plyn
DF2013/16 25 € 05.02.2013 SOMI Trenčín Školenie.
DF2013/17 200 € 06.02.2013 RWE Gas Slovensko s.r.o. Plyn ocú, KD
DF2013/18 55,67 € 07.02.2013 Slovak Telekom telefón
DF2013/21 349,93 € 08.02.2013 ZSE Energia a.s. Elektrika.
DF2013/20 14,28 € 08.02.2013 SOZA Autorská odmena za licenciu na verejné použitie
DF2013/19 434,76 € 08.02.2013 Marius Pedersen Posyp komunikácií.
DF2013/24 177,47 € 12.02.2013 Marius Pedersen Komunálny odpad
DF2013/23 512,84 € 12.02.2013 Marius Pedersen Komunálny odpad
DF2013/25 62,05 € 13.02.2013 Mountfield SK s.r.o. Servisná prehliadka traktorovej kosačky.
DF2013/26 55,8 € 14.02.2013 Slovak Telekom telefón
DF2013/28 24 € 20.02.2013 SOMI Trenčín Školenie.
DF2013/27 30 € 20.02.2013 Miroslav Ďuráči Vykonávanie činnosti bezpečnostného technika
DF2013/31 32,4 € 04.03.2013 TOP SERVIS IT a.s. Nájom TOSCHIBA e-Studio za 02/2013.
DF2013/30 9,58 € 04.03.2013 Lindstrom Rohož
DF2013/29 293 € 04.03.2013 Pavel Ondruška - SLUŽBY LOGISTIKE Revíziu plynových zariadení
DF2013/33 52,81 € 07.03.2013 Slovak Telekom telefón

  <<Prvá   <Predošlá   2 z 12    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: