<<Prvá <Predošlá 9 z 26 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2020/223 | 238,1 € | 05.06.2020 | Marius Pedersen | Zber a zneškodnenie separov.odpadu |
DF2020/224 | 2000 € | 05.06.2020 | Adamkovič Jozef Ing. | Audit účtovnej závierky za rok 2019 |
DF2020/225 | 94,02 € | 05.06.2020 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek.energie ZOS 5/2020 |
DF2020/226 | 1842,67 € | 05.06.2020 | ZSE Energia, a. s. | Záloha plyn MŠ, OU, KD,byty 8bj., KD |
DF2020/227 | 31,16 € | 05.06.2020 | Slovenská pošta, a.s. | Predplatné časopisov |
DF2020/228 | 161,68 € | 05.06.2020 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek.energie OU 5/2020 |
DF2020/229 | 42,73 € | 05.06.2020 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Spotreba vody OU |
DF2020/23 | 209,17 € | 29.01.2020 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Spotreba vody ZOS |
DF2020/230 | 1024,45 € | 08.06.2020 | Spoločná úradovňa samosprávy, n.o. | Opatrovateľská služba na základe zmluvy |
DF2020/231 | 210 € | 08.06.2020 | TEXO štúdio, spol. s r.o. | Tabuľa označenie projektu EÚ/MŠ |
DF2020/232 | 975,07 € | 08.06.2020 | Kopaničiarska odp.spoloč. | Zneškodnenie komunálneho odpadu |
DF2020/233 | 150,05 € | 08.06.2020 | Kopaničiarska odp.spoloč. | Zneškodnenie komunálneho odpadu |
DF2020/234 | 66,53 € | 11.06.2020 | Slovanet, a.s. | Telefónne poplatky 5/2020 |
DF2020/235 | 139,56 € | 11.06.2020 | Východoslovenská energetika, a.s. | Spotreba elek.energie VO 5/2020 |
DF2020/236 | 1022,88 € | 11.06.2020 | Technické služby | Vývoz smetných nádob 5/2020 |
DF2020/237 | 79,2 € | 11.06.2020 | BOMAT s.r.o. Veľké Orvište 380 | Zhodnotenie odpadu |
DF2020/238 | 35,29 € | 11.06.2020 | FaxCopy, a.s. | Kancelárske potreby OU |
DF2020/239 | 65,5 € | 11.06.2020 | Slovak Telekom, a.s. | Telef.poplatky ZOS |
DF2020/24 | 189,42 € | 29.01.2020 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Spotreba vody 8 bj. |
DF2020/240 | 0,59 € | 11.06.2020 | Slovak Telekom, a.s. | Internetové služby OU |