<<Prvá <Predošlá 1 z 14 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2024/99 | 91,21 € | 06.04.2024 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek.energie ZOS |
DF2024/98 | 260,3 € | 06.04.2024 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek.energie OU |
DF2024/97 | 131,43 € | 06.04.2024 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elektrickej energie MŠ |
DF2024/96 | 133,5 € | 05.04.2024 | VKÚ Harmanec, s.r.o. | Storno poplatok/zmluvné podmienky |
DF2024/95 | 180 € | 05.04.2024 | ITSEN, s.r.o. | Služba manažér kybernetickej bezpečnosti |
DF2024/94 | 180 € | 05.04.2024 | Viktória - Hámor, s.r.o. | Údržba kosačiek/struny |
DF2024/93 | 223,2 € | 05.04.2024 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | Služby technika PO a BOZP - 1.kvartál |
DF2024/92 | 320 € | 05.04.2024 | Mestské kultúrne stred. | Odohrané divadelné predstavenie |
DF2024/91 | 61 € | 05.04.2024 | Stelartv s.r.o, .Čachtice | Služby kábl.dist.systému v ZOS |
DF2024/90 | 185,76 € | 05.04.2024 | Fidelity Trade, s.r.o. | Zber biolog.rozl.kuchynského odpadu |
DF2024/9 | 982,8 € | 18.01.2024 | Nikomi, s.r.o. | Vonkajšie zábradlie do ZOS |
DF2024/89 | 3708,38 € | 03.04.2024 | ZSE Energia, a. s. | Záloha plyn MŠ, OU, KD, BD 145 |
DF2024/88 | 297,72 € | 03.04.2024 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elektrickej energie MŠ |
DF2024/87 | 70 € | 03.04.2024 | ZSE Energia, a. s. | Záloha elek.energie DS |
DF2024/86 | 80 € | 03.04.2024 | ZSE Energia, a. s. | Záloha elektrickej energie MŠ |
DF2024/85 | 1021,87 € | 02.04.2024 | Kopaničiarska odp.spoloč. | Zneškodnenie komunálneho odpadu |
DF2024/84 | 65 € | 02.04.2024 | OZ Pomoc psíkom | Mesačný paušálny poplatok |
DF2024/83 | 36,67 € | 28.03.2024 | Lindstrom s.r.o. | Prenájom a čistenie rohoží OU |
DF2024/82 | 159,17 € | 26.03.2024 | JR-Centrum s.r.o. | Strava a občerstvenie Voľba prezidenta I.kolo |
DF2024/81 | 2080,38 € | 26.03.2024 | Technické služby | Vývoz smetných nádob 2/2024 |
<<Prvá <Predošlá 1 z 14 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko