<<Prvá <Predošlá 1 z 14 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2024/121 | 5629,78 € | 22.04.2024 | HP Elektro, Peter Hlatký | Inžin. sieť elek. NN/ MK za školou |
DF2024/24 | 4380 € | 22.01.2024 | Atelier PRO-ARCH | Projektová dokumentácia pamätná izba |
DF2024/150 | 3953,98 € | 14.05.2024 | SLOVITRANS, s.r.o. | Prevzatie a zhodnotenie odpadov |
DF2024/89 | 3708,38 € | 03.04.2024 | ZSE Energia, a. s. | Záloha plyn MŠ, OU, KD, BD 145 |
DF2024/64 | 3708,38 € | 05.03.2024 | ZSE Energia, a. s. | Záloha plyn MŠ, OU, KD, BD 145 |
DF2024/35 | 3708,38 € | 06.02.2024 | ZSE Energia, a. s. | Záloha plyn MŠ, OU, KD, BD 145 |
DF2024/242 | 3708,38 € | 06.08.2024 | ZSE Energia, a. s. | Záloha plyn MŠ, OU, KD, BD 145 |
DF2024/205 | 3708,38 € | 04.07.2024 | ZSE Energia, a. s. | Záloha plyn MŠ, OU, KD, BD 145 |
DF2024/167 | 3708,38 € | 04.06.2024 | ZSE Energia, a. s. | Záloha plyn MŠ, OU, KD, BD 145 |
DF2024/136 | 3708,38 € | 03.05.2024 | ZSE Energia, a. s. | Záloha plyn MŠ, OU, KD, BD 145 |
DF2024/80 | 3486 € | 22.03.2024 | MERCATOR DMS, spol. s.r.o. | Skladacie stoly do KD |
DF2024/132 | 3186 € | 30.04.2024 | MERCATOR DMS, spol. s.r.o. | Skladacie stoly do KD |
DF2024/1 | 3085,08 € | 11.01.2024 | Edenred, Ticket Service, s.r.o. | Stravné lístky |
DF2024/18 | 2818,84 € | 19.01.2024 | ZSE Energia, a. s. | Záloha plyn MŠ, OU, KD, BD 145 |
DF2024/118 | 2678,4 € | 22.04.2024 | HP Elektro, Peter Hlatký | Výkop pre vedenie VO - MK za školou |
DF2024/41 | 2502,4 € | 07.02.2024 | Z & J SK s.r.o. | Stravovanie klientov ZOS 1/2024 |
DF2024/100 | 2414,4 € | 09.04.2024 | Z & J SK s.r.o. | Stravovanie klientov ZOS 3/2024 |
DF2024/53 | 2385,49 € | 22.02.2024 | Východoslovenská energetika, a.s. | Vyúčtovanie elek. VO + ročná údržba stožiarov |
DF2024/65 | 2339,2 € | 05.03.2024 | Z & J SK s.r.o. | Stravovanie klientov ZOS 1/2024 |
DF2024/135 | 2274 € | 03.05.2024 | Z & J SK s.r.o. | Stravovanie klientov ZOS 4/2024 |
<<Prvá <Predošlá 1 z 14 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko