<<Prvá <Predošlá 2 z 14 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2019/258 | 0,67 € | 09.12.2019 | MILSY a.s. | Potraviny ŠJ |
DF2019/257 | 487,7 € | 06.12.2019 | INSGRAF s.r.o. | MŠ-prísp. na výchovu a vzdelávanie |
DF2019/256 | 150 € | 06.12.2019 | Adrián Múčka AM MONT | Vykonanie revízie plyn. zariadení |
DF2019/255 | 34,36 € | 06.12.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Správa - telefón 11/2019 |
DF2019/254 | 153,67 € | 06.12.2019 | Západoslovenská energetika, a.s. | VO - elektrická energia 11/2019 |
DF2019/253 | 11,55 € | 06.12.2019 | Ing. Oto Mikloš | Potraviny ŠJ |
DF2019/252 | 0,42 € | 06.12.2019 | O2 Slovakia, s.r.o. | Nehlasové služby 11/2019 |
DF2019/251 | 94,28 € | 03.12.2019 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť | Rozbor vody - 3 odbery |
DF2019/250 | 140,59 € | 03.12.2019 | Západoslovenská energetika, a.s. | MŠ - elektrická energia 11/2019 |
DF2019/249 | 168,5 € | 02.12.2019 | LackoviČOV SERVIS s.r.o. | Prevádzkovanie ČOV 11/2019, odber vzoriek |
DF2019/248 | 67,51 € | 02.12.2019 | Ján Daniš | Kultúrne podujatie - Mikuláš pre deti |
DF2019/247 | 93,6 € | 02.12.2019 | INPROST spol. s r.o. | Obecné noviny r. 2020. |
DF2019/246 | 641,84 € | 02.12.2019 | EKO HUNKA s.r.o | Vývoz TKO 12/2019 |
DF2019/245 | 270,91 € | 02.12.2019 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť | Za spotrebu vody - MŠ |
DF2019/244 | 145,64 € | 02.12.2019 | Ján Daniš | Darčekové balíčky pre dôchodcov |
DF2019/243 | 155,07 € | 30.11.2019 | Zmiešaný tovar - Ján Klačko | Potraviny ŠJ |
DF2019/242 | 34,4 € | 28.11.2019 | Róbert Šiko - Mäso-údeniny | Potraviny ŠJ |
DF2019/241 | 0,67 € | 26.11.2019 | MILSY a.s. | Potraviny ŠJ |
DF2019/240 | 7,68 € | 26.11.2019 | MILSY a.s. | Potraviny ŠJ |
DF2019/239 | 40 € | 26.11.2019 | Asociácia správcov registratúry | Moderná správa registratúry - seminár |