Základná škola s materskou školou Dubodiel

  <<Prvá   <Predošlá   9 z 11    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF-4-12/2019 214,14 € 01.04.2019 Robert Šiko Faktúra za mäso
DF-1-36/2019 24 € 01.04.2019 PYROSLOVAKIA s.r.o. Služby PO a BOZP 03/2019
DF-1-35/2019 13,5 € 01.04.2019 ALATERE s.r.o. Zber biol. odpadu 03/19 - ŠJ
DF-1-34/2019 29 € 01.04.2019 Slovak Telekom a.s. Popl.telekom - pevná linka 03/19 ZŠ, MŠ
DF-1-33/2019 114,53 € 01.04.2019 ELSO PHILIPS SERVICE, spol. s r.o. Digitálny teplomer, teplomer do chladničky - ŠJ
DF-1-32/2019 55 € 01.04.2019 MADE spol. s.r.o. Faktúra - podpora URBIS /01.04.2019 - 30.06.2019/
DF-1-31/2019 24,88 € 01.04.2019 Slovak Telekom a.s. Faktúra - mobil
DF-1-30/2019 36 € 01.04.2019 Osobnyudaj.sk s.r.o. Faktúraza výkon zodpovednej osoby 4/2019
DF-1-29/2019 2160 € 28.03.2019 Obec Dubodiel Faktúra - 5x splátka teplo ZŠ
DF-1-28/2019 27 € 28.03.2019 Slovenská legálna metrológia, n.o. Faktúra - kalibrovanie váh
DF-1-27/2019 430 € 28.03.2019 PROGMA -Ing.Marcela Bebjaková Faktúra Notebook HP
DF-4-11/2019 86,41 € 15.03.2019 Robert Šiko Faktúra za mäso
DF-1-26/2019 36 € 15.03.2019 Osobnyudaj.sk s.r.o. Faktúraza výkon zodpovednej osoby 3/2019
DF-1-25/2019 350,87 € 15.03.2019 Slovenský plynárenský priemysel Faktúra vyúčtovacia za dodávku elektriny 02/2019
DF-1-24/2019 18 € 15.03.2019 ALATERE s.r.o. Faktúra - zber biol. odpadu 02/2019
DF-4-10/2019 181,22 € 11.03.2019 MINIPOTRAVINY Faktúra za potraviny
DF-1-23/2019 29 € 11.03.2019 Slovak Telekom a.s. Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka
DF-1-22/2019 33 € 11.03.2019 Slovenský plynárenský priemysel Faktúra za dodávku plynu 1.3.2019 - 31.03.2019
DF-4-9/2019 1094,6 € 01.03.2019 Súkeník Marián Faktúra za potraviny
DF-4-8/2019 230,85 € 01.03.2019 Robert Šiko Faktúra za mäso

  <<Prvá   <Predošlá   9 z 11    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: