<<Prvá <Predošlá 3 z 12 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2017/3042 | 156 € | 03.04.2017 | Aquaspiš spol. s r.o. | prevádzkovanie vodovodu |
DF2017/3043 | 78 € | 03.04.2017 | NsP Sv. Jakuba, n. o. Bardejov | kontrola kvality pitnej vody |
DF2017/3044 | 142,09 € | 03.04.2017 | Vladimír Kazimír - HOBBY | ponorné čerpadlo s príslušenstvom |
DF2017/3045 | 22,8 € | 05.04.2017 | ESPIK Group s.r.o. | kuchynský odpad |
DF2017/3046 | 64,8 € | 05.04.2017 | SAD Prešov, a.s. | preprava žiakov |
DF2017/3047 | 299,87 € | 05.04.2017 | JURGAS, s.r.o. | oprava vodovodu a kanalizácie - kuchyňa KSB |
DF2017/3048 | 482 € | 05.04.2017 | SPP a.s. | plyn |
DF2017/3049 | 154 € | 05.04.2017 | SPP a.s. | plyn - ZŠ |
DF2017/3050 | 47,7 € | 07.04.2017 | Slovak Telekom a.s. | telefón |
DF2017/3051 | 20,58 € | 07.04.2017 | Slovak Telekom a.s. | telefón ZŠ |
DF2017/3052 | 169,68 € | 13.04.2017 | Palivá a stavebniny, a.s. | piesok, makadam |
DF2017/3053 | 28,78 € | 13.04.2017 | Slovak Telekom a.s. | telefón |
DF2017/3054 | 142,26 € | 13.04.2017 | VSE, a.s. | elektrina |
DF2017/3055 | 18 € | 18.04.2017 | JELLYFISH o.c.p., a.s. | poplatok za vedenie účtu cenných papierov |
DF2017/3056 | 136,8 € | 18.04.2017 | František Hvizda-HM-comp | toner |
DF2017/3057 | 499,8 € | 20.04.2017 | JURGAS, s.r.o. | výmena ohrievača vody - kuchyňa KSB |
DF2017/3058 | 8800 € | 20.04.2017 | EMPEMONT Slovakia s.r.o. | obstaranie -Prevencia kriminality -rozšírenie VO |
DF2017/3059 | 2200,4 € | 20.04.2017 | EMPEMONT Slovakia s.r.o. | obstaranie -Prevencia kriminality -rozšírenie VO |
DF2017/3060 | 156 € | 02.05.2017 | Aquaspiš spol. s r.o. | prevádzka vodovodu |
DF2017/3061 | 57,6 € | 02.05.2017 | SAD Prešov, a.s. | preprava žiakov |