<<Prvá   <Predošlá   3 z 12    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2017/3042 156 € 03.04.2017 Aquaspiš spol. s r.o. prevádzkovanie vodovodu
DF2017/3043 78 € 03.04.2017 NsP Sv. Jakuba, n. o. Bardejov kontrola kvality pitnej vody
DF2017/3044 142,09 € 03.04.2017 Vladimír Kazimír - HOBBY ponorné čerpadlo s príslušenstvom
DF2017/3045 22,8 € 05.04.2017 ESPIK Group s.r.o. kuchynský odpad
DF2017/3046 64,8 € 05.04.2017 SAD Prešov, a.s. preprava žiakov
DF2017/3047 299,87 € 05.04.2017 JURGAS, s.r.o. oprava vodovodu a kanalizácie - kuchyňa KSB
DF2017/3048 482 € 05.04.2017 SPP a.s. plyn
DF2017/3049 154 € 05.04.2017 SPP a.s. plyn - ZŠ
DF2017/3050 47,7 € 07.04.2017 Slovak Telekom a.s. telefón
DF2017/3051 20,58 € 07.04.2017 Slovak Telekom a.s. telefón ZŠ
DF2017/3052 169,68 € 13.04.2017 Palivá a stavebniny, a.s. piesok, makadam
DF2017/3053 28,78 € 13.04.2017 Slovak Telekom a.s. telefón
DF2017/3054 142,26 € 13.04.2017 VSE, a.s. elektrina
DF2017/3055 18 € 18.04.2017 JELLYFISH o.c.p., a.s. poplatok za vedenie účtu cenných papierov
DF2017/3056 136,8 € 18.04.2017 František Hvizda-HM-comp toner
DF2017/3057 499,8 € 20.04.2017 JURGAS, s.r.o. výmena ohrievača vody - kuchyňa KSB
DF2017/3058 8800 € 20.04.2017 EMPEMONT Slovakia s.r.o. obstaranie -Prevencia kriminality -rozšírenie VO
DF2017/3059 2200,4 € 20.04.2017 EMPEMONT Slovakia s.r.o. obstaranie -Prevencia kriminality -rozšírenie VO
DF2017/3060 156 € 02.05.2017 Aquaspiš spol. s r.o. prevádzka vodovodu
DF2017/3061 57,6 € 02.05.2017 SAD Prešov, a.s. preprava žiakov

  <<Prvá   <Predošlá   3 z 12    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: