<<Prvá <Predošlá 12 z 12 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2017/4525 | 1079,98 € | 09.06.2017 | Boruvova Jana | potraviny ŠJ |
DF2017/3155 | 1283 € | 06.11.2017 | VSE, a.s. | elektrina |
DF2017/3111 | 1283 € | 04.08.2017 | VSE, a.s. | elektrina |
DF2017/3148 | 1295,87 € | 23.10.2017 | Vladimír Kotvan - MANEL | údržba podláh KSB |
DF2017/3065 | 1469,09 € | 03.05.2017 | Ján Šoth - junior | maliarske a natieračské práce |
DF2017/3018 | 1701 € | 06.02.2017 | VSE, a.s. | elektrina |
DF2017/3105 | 1890 € | 18.07.2017 | JANTEK BJ s.r.o. | práce pri odstraňovaní škôd po povodni |
DF2017/3059 | 2200,4 € | 20.04.2017 | EMPEMONT Slovakia s.r.o. | obstaranie -Prevencia kriminality -rozšírenie VO |
DF2017/3119 | 2299,5 € | 24.08.2017 | PS 12 group s.r.o. | vybavenie pre DHZ |
DF2017/3099 | 3600 € | 07.07.2017 | GMT projekt, spol. s.r.o. | práce pri odstraňovaní škôd po povodniach |
DF2017/3058 | 8800 € | 20.04.2017 | EMPEMONT Slovakia s.r.o. | obstaranie -Prevencia kriminality -rozšírenie VO |
<<Prvá <Predošlá 12 z 12 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko