<<Prvá <Predošlá 3 z 17 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
002/2020 | 587,26 € | 12.02.2020 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | poplatok za opatrovateľskú službu 1/2020 |
7181055515 | 568,83 € | 03.03.2020 | ZSE Energia, a.s. | EE 227 |
7161250253 | 556,81 € | 06.11.2020 | ZSE Energia, a.s. | EE VO 227 |
20200064 | 556,8 € | 06.11.2020 | Igor Haluza NAD | oprava cesty, dovoz materiálu |
3129200639 | 550,27 € | 14.04.2020 | Marius Pedersen a. s. | vývoz objemného odpadu |
2020035 | 550 € | 04.03.2020 | PROROZVOJ, s.r.o. | Spracovanie ŽoNFP WIFI pre Teba |
7210855789 | 535,94 € | 08.04.2020 | ZSE Energia, a.s. | nedoplatok VO za 3/2020 |
2020400 | 529,2 € | 17.12.2020 | Trade Tising s.r.o | Info Lúka |
2200214 | 516 € | 28.12.2020 | TOPSET Solutions s.r.o | Aplikačný program WinCITY IR ÚPVS Registratúra |
20203191 | 504 € | 15.12.2020 | FORPLAST SYSTEMS s.r.o. | Vitrína na cintorín |
3129200731 | 502,76 € | 17.04.2020 | Marius Pedersen a. s. | poplatok za vývoz odpadu 3/2020 |
079/2020 | 501,76 € | 06.08.2020 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | opatrovateľská služba 7/2020 |
2020014 | 500 € | 01.04.2020 | Ruagro s.r.o | vývoz fekálií 266, 264, 265,ihrisko |
10200010 | 490,08 € | 01.04.2020 | Roman Čuvala - ELINT | Oprava VO a orez stromov |
0592020 | 488,64 € | 15.07.2020 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | opatrovateľská služba 6/2020 Janegová Anna |
136/2019 | 483,54 € | 13.01.2020 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | opatrovateľská služba 12/2019 |
120/2020 | 480,64 € | 01.12.2020 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | Opatrovateľská služba 10/2020 |
1200499 | 480 € | 17.03.2020 | Topset Solutions s.r.o | aktualizácia programov |
021/2020 | 464,64 € | 03.04.2020 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | opatrovateľská služba 3/2020 |
20200095 | 463,4 € | 17.12.2020 | Igor Haluza NAD | osadenie žumpy, preprava materiálu dom 130 |