<<Prvá <Predošlá 10 z 23 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2019/229 | 16,49 € | 08.07.2019 | ŠEVT a.s. | kniha o dochádzke pre MŠ |
DF2019/228 | 7,2 € | 08.07.2019 | Marius Pedersen | prenájom a vývoz nádoby |
DF2019/227 | 150 € | 04.07.2019 | ZSE Energia, a.s. | plyn ZŠ,ŠKD za 07/2019 |
DF2019/226 | 200 € | 04.07.2019 | ZSE Energia, a.s. | plyn MŠ,ŠJ za 07/2019 |
DF2019/225 | 21,56 € | 04.07.2019 | T-Com | telefónne poplatky ZŠ za 06/2019 |
DF2019/224 | 30,59 € | 04.07.2019 | T-Com | telefónne poplatky MŠ,ŠJ za 06/2019 |
DF2019/223 | 29,33 € | 04.07.2019 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny |
DF2019/222 | 24,49 € | 04.07.2019 | ŠEVT a.s. | knihy o dochádzke pre ZŠ |
DF2019/221 | 11,38 € | 03.07.2019 | MILSY, a. s. | potraviny |
DF2019/220 | 38,02 € | 03.07.2019 | MILSY, a. s. | potraviny |
DF2019/219 | 2,1 € | 03.07.2019 | MILSY, a. s. | potraviny |
DF2019/218 | 5988,6 € | 03.07.2019 | ZPK s.r.o. | betónové oplotenie ZŠ |
DF2019/217 | 2044,8 € | 03.07.2019 | ZPK s.r.o. | údržba nádvoria v MŠ |
DF2019/216 | 200 € | 03.07.2019 | SPP | elektrika MŠ,ŠJ za 07/2019 |
DF2019/215 | 132 € | 03.07.2019 | SPP | elektrika ZŠ,ŠKD za 07/2019 |
DF2019/214 | 45 € | 02.07.2019 | MADE spol s.r.o. | systémová podpora Urbis na 07-09/2019 |
DF2019/213 | 8,6 € | 02.07.2019 | Slovenská pošta, a. s. | časopisy pre deti MŠ |
DF2019/212 | 4,92 € | 02.07.2019 | Lindstrom | prenájom rohoží za 06/2019 |
DF2019/211 | 13,02 € | 02.07.2019 | ZS Selec | SF za obedy zamestnancov za 06/2019 |
DF2019/210 | 52,08 € | 02.07.2019 | ZS Selec | RN za obedy zamestnancov za 06/2019 |
<<Prvá <Predošlá 10 z 23 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko