<<Prvá <Predošlá 3 z 12 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2017/3164 | 154,56 € | 10.11.2017 | VSE, a.s. | elektrina |
DF2017/3163 | 27,98 € | 10.11.2017 | Slovak Telekom a.s. | telefón OcU |
DF2017/3162 | 78 € | 10.11.2017 | NsP Sv. Jakuba, n. o. Bardejov | kontrola kvality pitnej vody |
DF2017/3161 | 22,8 € | 10.11.2017 | ESPIK Group s.r.o. | kuchynský odpad |
DF2017/3160 | 72 € | 10.11.2017 | SAD Prešov, a.s. | preprava obyvateľov |
DF2017/3159/1 | 20,6 € | 10.11.2017 | Slovak Telekom a.s. | telefón ZŠ |
DF2017/3159 | 48,32 € | 10.11.2017 | Slovak Telekom a.s. | telefón |
DF2017/3158 | 766 € | 10.11.2017 | SPP a.s. | plyn |
DF2017/3156 | 357 € | 10.11.2017 | VSE, a.s. | elektrina ZŠ |
DF2017/4544 | 31,42 € | 06.11.2017 | SOROKA s.r.o. | potraviny ŠJ |
DF2017/3157 | 245 € | 06.11.2017 | SPP a.s. | plyn ZŠ |
DF2017/3155 | 1283 € | 06.11.2017 | VSE, a.s. | elektrina |
DF2017/4543 | 693,13 € | 03.11.2017 | Boruvova Jana | potraviny ŠJ |
DF2017/3154 | 20 € | 03.11.2017 | Združenie Mikroregiónu Stredná Topľa | zapožičanie stanov |
DF2017/3153 | 85 € | 03.11.2017 | Združenie Mikroregiónu Stredná Topľa | zapožičanie stanov a pivných setov |
DF2017/3152 | 156 € | 03.11.2017 | Aquaspiš spol. s r.o. | prevádzkovanie vodovodu |
DF2017/4542 | 75,79 € | 23.10.2017 | SOROKA s.r.o. | potraviny ŠJ |
DF2017/3150 | 720 € | 23.10.2017 | Ing. Mária Pochová | audit za r.2016 |
DF2017/3149 | 18 € | 23.10.2017 | JELLYFISH o.c.p., a.s. | popl. za vedenie účtu cenných papierov |
DF2017/3148 | 1295,87 € | 23.10.2017 | Vladimír Kotvan - MANEL | údržba podláh KSB |