<<Prvá <Predošlá 2 z 45 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2018/165 | 6090 € | 06.03.2018 | Ing.Štefan Vilga | PD - Rómska osada Bystrany - rozšírenie IBV |
DF2018/508 | 6000 € | 27.07.2018 | Z & H, s.r.o. | Oprava autobusu SOR |
DF2018/813 | 5451 € | 03.12.2018 | Ing. Merjavý Anton | Stravebný dozor "Zateplenie byt. dom. - blok A, B |
DF2018/612 | 5052 € | 17.09.2018 | Ing. Merjavý Anton | Stavebný dozor - Rekonš.chodníka od pohostin. |
DF2018/692 | 4938,13 € | 16.10.2018 | ŠTRAUS stav, s.r.o. | Oprava chodníka v RO |
DF2018/404 | 4751,4 € | 13.06.2018 | Lukáš Kandráč | Ošatenie MOPS |
DF2018/623 | 4015,54 € | 19.09.2018 | Up Slovensko, s. r. o. | Jedálne kupóny |
DF2018/541 | 4015,54 € | 07.08.2018 | Up Slovensko, s. r. o. | Jedálne kupóny |
DF2018/713 | 3826,12 € | 26.10.2018 | Magic Print s.r.o. | Kancelárske potreby |
DF2018/586 | 3634 € | 03.09.2018 | Ing. Merjavý Anton | Stavebný dozor - Zateplenie byt.domov- Blok A, B- |
DF2018/827 | 3630,07 € | 04.12.2018 | Tempus - Trans s.r.o. | Orava - autobus SOR |
DF2018/452 | 3600 € | 02.07.2018 | Michal Grib | Povodne - čistenie , hĺbenie, dezinfekcia studní |
DF2018/638 | 3537,12 € | 27.09.2018 | ESENEX sro | Všeobecný materiál - aktivačná činnosť |
DF2018/594 | 3450 € | 10.09.2018 | Piedra s.r.o. | Prehlbenie a rozšírenie studne, doprava |
DF2018/546 | 3368 € | 07.08.2018 | Ing. Merjavý Anton | Stavebný dozor - Chodník od pohostinstva po Areál |
DF2018/193 | 3194,88 € | 19.03.2018 | ESENEX sro | materiál AC |
DF2018/877 | 3015,74 € | 19.12.2018 | Rastislav Bujnovský - PLYNOSERVIS | Výmena plynového kotla a príslušenstva |
DF2018/295 | 2994 € | 02.05.2018 | MIDEX - Miroslav Dzurík | deratizácia |
DF2018/817 | 2815,54 € | 03.12.2018 | Up Slovensko, s. r. o. | Stravné lístky |
DF2018/116 | 2644,34 € | 15.02.2018 | Rastislav Bujnovský - PLYNOSERVIS | KD - plyn.kúrenie |