<<Prvá <Predošlá 19 z 42 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2019/530 | 165 € | 04.09.2019 | Michal Závadský | Výkopové práce na odpadovom kanály - osada |
DF2019/53 | 15,58 € | 29.01.2019 | Orange Slovensko a.s. | Telefon |
DF2019/529 | 39,84 € | 04.09.2019 | LEVONET s.r.o. | Internet |
DF2019/528 | 118,69 € | 04.09.2019 | Slovnaft, a.s. | PHM |
DF2019/527 | 2054 € | 03.09.2019 | Ing. Merjavý Anton | MŠ 98 - prístavba - stavebný dozor - dodatok č.1 |
DF2019/526 | 146,04 € | 03.09.2019 | Svetlana Kandráčová | ZPŠD 07/2019 |
DF2019/525 | 19,99 € | 03.09.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Telefon |
DF2019/524 | 42 € | 03.09.2019 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Ochrana osobných údajov 09/2019 |
DF2019/523 | 118,8 € | 03.09.2019 | Tempus - Trans s.r.o. | Autobus - oprava |
DF2019/522 | 311 € | 03.09.2019 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | EE- plyn KD |
DF2019/521 | 790 € | 03.09.2019 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | EE- plyn - MŠ 98 |
DF2019/520 | 729,34 € | 02.09.2019 | Nábytok Ing.Kellner Milan | Hygienické, čistiace a dezinfekčné prostriedky pre |
DF2019/52 | 895 € | 29.01.2019 | Ing. Merjavý Anton | Vypracovanie rozpočtu " Rekonštrukcia rigolu |
DF2019/519 | 333 € | 02.09.2019 | Pojedinec Jozef | Oprava - KIA |
DF2019/518 | 800 € | 02.09.2019 | Ing. Michal Novák - revízie, projektovanie a montáž EZ | PD- elektroinštalácie kuchyne |
DF2019/517 | 3159,6 € | 27.08.2019 | Firesystem, s. r. o. | DHZ - materiál |
DF2019/516 | 281,35 € | 27.08.2019 | Milan Lacko-Kachliarstvo | Všeobecný materiál |
DF2019/515 | 282,96 € | 27.08.2019 | CXDX SLOVAKIA s.r.o. | Čistenie kanalizácie - rómska osada |
DF2019/514 | 597 € | 27.08.2019 | SNEX, spol. s.r.o. | Náradie -akumulátor - MILWAUKEE |
DF2019/513 | 19,18 € | 27.08.2019 | Orange Slovensko a.s. | Telefon |
<<Prvá <Predošlá 19 z 42 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko