<<Prvá <Predošlá 33 z 42 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2019/198 | 802,8 € | 02.04.2019 | MAPOMA s.r.o. | Obedové balíčky 3/2019 |
DF2019/197 | 1248,09 € | 02.04.2019 | MAPOMA s.r.o. | Obedové balíčky 2/2019 |
DF2019/196 | 1736,3 € | 02.04.2019 | MAPOMA s.r.o. | Obedové balíčky 1/2019 |
DF2019/195 | 350 € | 02.04.2019 | MADE spol.s.r.o | Systémová podpora URBIS |
DF2019/194 | 42 € | 02.04.2019 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Ochrana osobných údajov 04/2019 |
DF2019/193 | 790 € | 02.04.2019 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | EE- plyn - MŠ 98 |
DF2019/192 | 76,3 € | 02.04.2019 | Vila Garden s.r.o. | Voľby prezidenta - strava |
DF2019/191 | 2131,2 € | 02.04.2019 | ESENEX sro | Materiál - AČ |
DF2019/190 | 15,55 € | 02.04.2019 | PVP spoločnosť a.s. | Likvidácia odpadových vôd na ČOV |
DF2019/189 | 0,7 € | 29.03.2019 | Organika s.r.o. | ŠJ potraviny |
DF2019/188 | 0,9 € | 29.03.2019 | Organika s.r.o. | ŠJ potraviny |
DF2019/187 | 0,6 € | 29.03.2019 | Organika s.r.o. | ŠJ potraviny |
DF2019/186 | 24,98 € | 29.03.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Telefon |
DF2019/185 | 2015,54 € | 28.03.2019 | Up Slovensko, s. r. o. | Stravne lístky |
DF2019/184 | 24,34 € | 27.03.2019 | Paciga s.r.o | ZPŠD |
DF2019/183 | 55,83 € | 27.03.2019 | Paciga s.r.o | Voľby - občerstvenie |
DF2019/182 | 16 € | 27.03.2019 | Paciga s.r.o | Voľby - občerstvenie |
DF2019/181 | 33,77 € | 27.03.2019 | INMEDIA spol.s.r.o. | ŠJ potraviny |
DF2019/180 | 1,66 € | 27.03.2019 | HOOK s.r.o. | ŠJ potraviny |
DF2019/179 | 22,18 € | 27.03.2019 | INMEDIA spol.s.r.o. | ŠJ potraviny |
<<Prvá <Predošlá 33 z 42 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko