<<Prvá   <Predošlá   11 z 11    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2019/201 331,38 € 13.01.2020 Marius Pedersen a.s. Komunálny odpad 12/2019.
DF2019/200 4,37 € 13.01.2020 Lindstrom s.r.o. Rohož
DF2019/199 61,56 € 13.01.2020 Slovak Telekom Telefón - mobil
DF2020/2 37,8 € 10.01.2020 PYROSERVIS a.s. Kontrola hasiacich prístrojov
DF2019/198 72,16 € 10.01.2020 ZSE Energia a.s. Elektrická energia nová HZ
DF2019/197 707,81 € 10.01.2020 ZSE Energia a.s. Elektrická energia
DF2019/196 50,5 € 09.01.2020 Slovak Telekom telefón - pevná linka a internet.
DF2020/1 57,6 € 07.01.2020 SOMI Trenčín Upgrade na rok 2020
DF2019/195 47,4 € 07.01.2020 TOP SERVIS IT a.s. Prenájom Toschiba e-Studio
DF2019/194 280 € 02.01.2020 JUDr. Anetta Klestincová Poskytnutie právnych služieb - vypracovanie
DF2019/193 76,7 € 02.01.2020 BYTOS s.r.o. výkon správy domu 66, fond opráv domu 66 za

  <<Prvá   <Predošlá   11 z 11    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: